你好,你這個分錄做錯了,應(yīng)該是借長期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,然后發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款 貸長期待攤費(fèi)用, 借長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款

老師好,8月份一筆差旅費(fèi),在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證了,那么是在9月份申報的時候才能確認(rèn)抵扣,那我8月份做賬的時候,分錄是 借 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項稅呢還是進(jìn)行稅額呢?
6月份取得專票,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 10月份認(rèn)證抵扣了,怎么做分錄?
一般納稅人8月份進(jìn)項稅不交轉(zhuǎn)入待認(rèn)證了,繳納銷項稅作為應(yīng)交增值稅,那么8月份的錢9月份繳納做8月份的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅90.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅90.35嗎
8月份做了一筆費(fèi)用,會計分錄做了,借:長期待攤費(fèi)用-各門店 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做,
老師好,8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會計分錄做了,借:長期待攤費(fèi)用-各門店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
老師,如果長期不申報納稅,稅局會上門查賬嗎?
老師你好,想咨詢下,就是我們是做售貨機(jī)的,有廣告費(fèi)收入,但是我們是下游,所以廣告費(fèi)收入當(dāng)月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當(dāng)月了,這樣就會導(dǎo)致收入會多了,影響到利潤,這樣的話我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問下,個人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤減去年初余額和利潤表的凈利潤不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗想做會計,干過出納 怎么才能干上會計工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請問老師,個稅申報是按10月報稅,報的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報了一個月,現(xiàn)在想調(diào)整過來,可以11月個稅申報零申報嗎?
前面弄錯了,其實是8月支付遠(yuǎn)程審方費(fèi)用,先做了一筆借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費(fèi)用,會計分錄做了,借:長期待攤費(fèi)用-各門店 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:預(yù)付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認(rèn)證,那9月份這筆分錄怎么做
借預(yù)付賬款 貸長期待攤費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證然后再做發(fā)票的, 借長期待攤費(fèi)用、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款。