你好,蓋第十欄填寫275000 減免稅額,275000乘以5%。
增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)怎么填
增值稅及附加稅申報表小規(guī)模納稅人怎么填,如果開票征收率5%,的銷售額275000
老師,小規(guī)模納稅人開租金專票,增值稅申報表是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售(5%征收率)這列嗎?附列資料(一)這個表要填嗎?
小規(guī)模納稅人,1-3月開票金額含稅909817.72,增值稅及附加稅申報表該怎么填
小規(guī)增值稅及附加稅申報表中:(一)應(yīng)征增值稅不含稅 銷售額(3%征收率)。是填寫不開票收入嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
好的,只要填寫第10欄嗎,第六欄不用填寫嗎,為什么
是的,不需要填寫的
好的,免稅銷售額是填含稅銷售額275000,還是不含稅的啊
小微企業(yè)免稅額是按3%來的,我開的票是按5%來的,這個稅的差額填在哪里呀
你說的這個銷售額是含稅的還是不含稅的,一般銷售額都是不含稅的,填寫不含稅的銷售額。
免稅稅額可以自己修改的。
因為表格里免稅額是根據(jù)銷售額來公式計算的,系統(tǒng)直接按3%算出的,那我就是免稅銷售額不變,手動調(diào)整免稅額,是嗎
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師,另外增值稅有附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費附加,地方教育附加,是怎么填的啊
你好,零申報就可以的。
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。