你好,同學(xué)。 8000*13%%2B300*13%-4000*13%-50*9% 你計(jì)算一下
某酒廠9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向本市銷售自制甲型白酒30噸,不含稅銷售額150萬元,另收取對方不含稅運(yùn)費(fèi)2萬元,由酒廠汽車運(yùn)送該批白酒。(2)銷售A啤酒200噸,取得不含稅銷售額5S萬元,銷售B啤酒50噸,取得不含稅銷售額20萬元。(3)購入生產(chǎn)原料60萬元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)4萬元、裝卸費(fèi)2萬元。(4)銷售甲型白酒40噸,銷售發(fā)票上注明原價(jià)300萬元,9折實(shí)收240萬元;(5)將本酒廠的甲型白酒、B啤酒作為過節(jié)禮品發(fā)給職工,白酒共2噸,啤酒5噸。(6)收到某儀器公司的貨款40萬元,但是該公司本月未能安排發(fā)貨;(7)公司餐廳對外承包酒席,收到15.9萬元餐費(fèi)收入(價(jià)稅合并收?。?(8)委托某咨詢公司進(jìn)行營銷策劃,支付給對方咨詢服務(wù)費(fèi)21.2萬元(含稅);要求逐筆分析以上業(yè)務(wù)的渉稅事項(xiàng)(只分析增值稅、消費(fèi)稅);計(jì)算酒廠9月份應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅。
飛熔酒業(yè)公司為一般納稅人,本月生產(chǎn)銷售35度白酒70噸,取得含增值稅銷售額180萬元;生產(chǎn)銷售40度白酒30噸,取得含增值稅銷售額100萬元。當(dāng)月購進(jìn)購瓷酒瓶一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額5萬元, 計(jì)算飛翔酒業(yè)公司本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。(白酒的消費(fèi)稅稅率為20%和0.5元/500克)
銷售自產(chǎn)白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬,對應(yīng)銷售成本2450萬銷售自產(chǎn)啤酒600噸,取得不含稅銷售收入300萬,銷售成本50萬購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款4000萬,另支付運(yùn)費(fèi)50萬,確定運(yùn)輸公司增值稅專用發(fā)票計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納增值稅
3.光明生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),主要生產(chǎn)銷售白酒、啤酒等各種酒類產(chǎn)品,適用于企業(yè)所得稅稅率為25%。2019年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)當(dāng)年銷售白產(chǎn)的白酒500噸,取得不含稅銷售收入8000萬元,對應(yīng)的銷售成本為2450萬元。(2)當(dāng)年銷售白產(chǎn)的甲類啤酒600噸,取得不含稅的銷售收入300萬元,對應(yīng)的銷售成本為50萬元。(3)當(dāng)年購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款4000萬元;另支付運(yùn)輸費(fèi)50萬元,取得運(yùn)輸公司增值稅專用發(fā)票。(4)當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用1,200萬元,其中含新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用160萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元,當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元,其中含白酒的廣告費(fèi)
1.甲酒廠系增值稅一般納稅人,主要經(jīng)營白酒的生產(chǎn)和銷售,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)2)向某商場銷售自產(chǎn)白酒80噸,開具普遞發(fā)票,取得含稅收人226萬元,另收取包裝物押金56.5萬元(3)采取分期收款方式向某單位銷售自產(chǎn)白酒20噸,合同規(guī)定不含稅銷售額共計(jì)50萬元本月收取60%的貸款,其余資款于下月20日收取,由于單位資金緊張,甲廠本月實(shí)際取得價(jià)稅合計(jì)金額22.6萬元4)將自產(chǎn)的10噸日酒與某企業(yè)換取原材料一批,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款25萬元,增值稅3.25萬元。已知該批白酒的實(shí)際生產(chǎn)成本為1.2萬元/噸,最低不含稅銷售價(jià)格為2.2萬元噸,平均不含稅銷售價(jià)格為2.5萬元/噸,最高不含稅銷售價(jià)格為3萬元/噸計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況