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某酒廠9月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向本市銷售自制甲型白酒30噸,不含稅銷售額150萬元,另收取對方不含稅運(yùn)費2萬元,由酒廠汽車運(yùn)送該批白酒。(2)銷售A啤酒200噸,取得不含稅銷售額5S萬元,銷售B啤酒50噸,取得不含稅銷售額20萬元。(3)購入生產(chǎn)原料60萬元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費4萬元、裝卸費2萬元。(4)銷售甲型白酒40噸,銷售發(fā)票上注明原價300萬元,9折實收240萬元;(5)將本酒廠的甲型白酒、B啤酒作為過節(jié)禮品發(fā)給職工,白酒共2噸,啤酒5噸。(6)收到某儀器公司的貨款40萬元,但是該公司本月未能安排發(fā)貨;(7)公司餐廳對外承包酒席,收到15.9萬元餐費收入(價稅合并收?。?(8)委托某咨詢公司進(jìn)行營銷策劃,支付給對方咨詢服務(wù)費21.2萬元(含稅);要求逐筆分析以上業(yè)務(wù)的渉稅事項(只分析增值稅、消費稅);計算酒廠9月份應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。

2022-06-20 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 15:44

業(yè)務(wù)1銷項稅額是150*0.13=19.5 應(yīng)交消費稅150*0.2+30*2000*0.5/10000=33 可以抵扣進(jìn)項稅額是2*0.09=0.18

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齊紅老師 解答 2022-06-20 15:45

業(yè)務(wù)2銷項稅這里的收入是多少

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快賬用戶bpp2 追問 2022-06-20 16:28

老師好,第二項業(yè)務(wù)的銷售額是55萬元

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:31

業(yè)務(wù)2銷項稅(55%2B20)*13%=9.75 應(yīng)交消費稅是250*220=55000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:31

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項稅60*13%%2B4*9%%2B2*6%=8.28

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:32

業(yè)務(wù)4銷項稅是240*13%=31.2 應(yīng)交消費稅240*20%%2B40*2000*0.5/10000=52

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業(yè)務(wù)1銷項稅額是150*0.13=19.5 應(yīng)交消費稅150*0.2+30*2000*0.5/10000=33 可以抵扣進(jìn)項稅額是2*0.09=0.18
2022-06-20
你好同學(xué) 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10萬元 業(yè)務(wù)2 定額消費稅:15*2000*0.5/10000=1.5 (28+6+1.5)/(1-20%)*20%+1.5=10.375萬元
2022-06-16
你好! 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044(萬元) 業(yè)務(wù)2 定額消費稅:15*2000*0.5/10000=1.5 (28+6+1.5)/(1-20%)*20%+1.5=10.375(萬元)
2022-06-14
你好! 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10.00115044(萬元) 業(yè)務(wù)2 定額消費稅:15*2000*0.5/10000=1.5 (28+6+1.5)/(1-20%)*20%+1.5=10.375(萬元)
2022-06-14
你好同學(xué) 業(yè)務(wù)1 20*2000*0.5/10000+8*20%+250*250/10000+8540/1.13*20%/10000=10萬元 業(yè)務(wù)2 定額消費稅:15*2000*0.5/10000=1.5 (28+6+1.5)/(1-20%)*20%+1.5=10.375萬元
2022-06-16
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