您好,這個(gè)是沒事的,可以年度再認(rèn)證

請(qǐng)問老師如果采購(gòu)商品再銷售,銷項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個(gè)問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時(shí)數(shù)量的問題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,前期有五十份發(fā)票沒有認(rèn)證也沒有做賬后期也不能補(bǔ)吧?因?yàn)橐紤]稅負(fù)率每個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票做借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款,做多了采購(gòu)入庫會(huì)和銷售不匹配了
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
供應(yīng)商4月開了張采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額比較大,一直沒有認(rèn)證,這有影響嗎?采購(gòu)商品也沒有銷售出去,能年底再認(rèn)證嗎
老師:我司是一個(gè)商貿(mào)公司,去年5月收到采購(gòu)發(fā)票,因一直沒有銷售收入和銷項(xiàng)稅額,所以沒有入帳,也沒有勾選認(rèn)證,那現(xiàn)在可以入帳嗎?隔了這么久才入帳有沒有什么影響或不好呢?而且現(xiàn)在也沒有銷售收入和銷項(xiàng)稅額
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。

