你好,你們除非自己運(yùn)輸?shù)?,就你們開。否則是直接按貨物開發(fā)票,然后第三方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票給你們。
老師好,請(qǐng)問我們是新成立的商貿(mào)企業(yè),廠家給我們一批贈(zèng)品,沒有發(fā)票,我們要怎么入賬?現(xiàn)在贈(zèng)品正常銷售給客戶,客戶索要發(fā)票,我們應(yīng)該怎么合理開票呢?沒有入庫(kù)發(fā)票可以正常開銷售發(fā)票嗎?請(qǐng)問具體應(yīng)該怎么操作呢?麻煩老師詳細(xì)解答下。
老師,請(qǐng)問一下我們公司的產(chǎn)品由廠家代發(fā)貨給客戶的,運(yùn)費(fèi)我們出,這種情況下,我們要怎么操作合適?錢打給廠家的話,廠家沒辦法開運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師您好!我公司是運(yùn)輸公司,運(yùn)輸途中發(fā)生了貨損,是我公司承擔(dān)貨損款的,客戶給我們開了以他們公司銷售的產(chǎn)品給我們開了專票,也就是我們損失金額以貨賣給了我們,我們收到客戶的產(chǎn)品銷售專票可以抵扣嗎?
你好,請(qǐng)問我們是貿(mào)易公司,與客戶簽訂合同貨款與運(yùn)費(fèi),找了第三方物流運(yùn)輸也簽訂合同,那么運(yùn)輸方把運(yùn)輸發(fā)票開給我們,我公司可以開給客戶嘛?(我司已增加運(yùn)輸稅種,經(jīng)營(yíng)范圍也有道路運(yùn)輸,只是沒有道路運(yùn)輸許可證)如不能開的話可以讓運(yùn)輸方直接開給客戶嘛?或者我司怎么開運(yùn)輸票給客戶。感謝回答
老師請(qǐng)問一下我們公司銷售產(chǎn)品弄一件代發(fā)的,然后運(yùn)費(fèi)客戶自己出,開銷售單提現(xiàn)運(yùn)費(fèi),客戶需要發(fā)票怎么開票給他呢,是可以單獨(dú)開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還是直接算到產(chǎn)品里去開開票呢
老師生產(chǎn)型企業(yè)計(jì)算稅的時(shí)候,是不是都有個(gè)虛擬稅,例如虛擬進(jìn)項(xiàng)稅,虛擬稅負(fù)率等?有啥用
首單退稅是散貨拼柜的嗎,有的話怎么解決提單這個(gè)收發(fā)貨人跟報(bào)關(guān)單上對(duì)應(yīng)不上的問題
給項(xiàng)目上的員工公寓購(gòu)買的床、桌子、衣柜等怎么做分錄?
一般納稅人,收到這種發(fā)票怎么入賬?
比如我們是乙方,銷售服務(wù)商務(wù)簽了合同回來,合同價(jià)100萬,分批結(jié)算的,然后達(dá)到結(jié)算條件,商務(wù)去請(qǐng)款20萬,要會(huì)計(jì)開20萬發(fā)票,然后也開票了,但是甲方最后只給了10萬,那應(yīng)收賬款是20-10呢還是100-10
老師,看增值稅的納稅申報(bào)表,附表五里面顯示有留底稅額,但是主表里不顯示留底稅額!主表里顯示要繳納增值稅。但是附表里有顯示附稅都有留底都減免了,請(qǐng)問老師這是什么情況?
記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。是本月就開始攤,還是下月
我是小規(guī)模納稅人,比如我現(xiàn)在想開票,確認(rèn)已經(jīng)收到的往來款,我想確認(rèn)1000的收入,那我開票的含稅金額金額是多少,
自然人a向公司B轉(zhuǎn)讓2000萬股權(quán),是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在B公司就這部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納了印花稅,自然人a還需要繳稅嗎?
老師,公司采購(gòu)鎖,還有很多和鎖一起送過來的零件,對(duì)方只能開鎖,不能開零件,這樣可以嗎
您的意思是我們產(chǎn)品100元,運(yùn)費(fèi)20元,就直接開產(chǎn)品120元就行是嗎
你好,是的。就像京東買東西一樣。