您好,這個是不需要計提的了
老師,因為去年做賬錯誤,導致去年工資計提少了,今年補提調(diào)賬了,今年交殘保金計算工資總額時需不需要加上這部分少計提的工資呢?
前任會計,做賬都沒有計提工資,2021年1整年都是直接發(fā)放工資。借:管理費用-職工薪酬。貸:銀行存款。請問需要補計提嗎,補計提的話是補一年還是從接賬那個月開始補計提?
老師,去年計提工資比今年實際發(fā)放的少,需要在今年補提去年少計提的部分嗎
老師好!補去年一年的賬,補賬員工工資還需要計提嗎?
老師請問補計提去年的工資怎么做賬?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
就按照實發(fā)的工資入賬就好了是嘛!
嗯對是這個意思的
好的謝謝老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝