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Q

請問老師,我們公司收到一張原材料的負數(shù)發(fā)票,憑證分錄應該怎么做?

2022-10-07 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-07 10:50

你好 借:應付賬款 貸:原材料

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快賬用戶1085 追問 2022-10-07 10:50

還有一個進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-10-07 10:51

借:應付賬款 貸:原材料 增值稅

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快賬用戶1085 追問 2022-10-07 10:52

不是進項轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 10:54

? 你這個是負數(shù)發(fā)票,直接紅沖就可以的

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快賬用戶1085 追問 2022-10-07 10:55

在增值稅納稅申報表上不是填到“進項稅額轉出 ‘這一行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 10:59

不需要阿,這個不是進項轉出

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快賬用戶1085 追問 2022-10-07 11:00

增值稅發(fā)票認證平臺上面沒有勾選這個紅字發(fā)呢?那在申報表上填哪里呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:07

你好,你具體的問題是什么,怎么問到平臺的問題了

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快賬用戶1085 追問 2022-10-07 11:08

收到負數(shù)發(fā)票,賬上要是做進項的負數(shù),那么在申報增值稅的時候,賬上和申報表的進項會不一致,因為認證平臺上面只有正數(shù)的發(fā)票,并沒有負數(shù)發(fā)票的勾選認證

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:09

你好,其他問題需要重新提問的。因為會計學堂要求“一題一問”的

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快賬用戶1085 追問 2022-10-07 11:10

主要是這個問題是相聯(lián)系的,如果分開問,不是看不懂嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 11:15

這個不行的,你提出問題,然后一點點的增加條件,那么問題和問題之間,始終是有聯(lián)系的

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你好 借:應付賬款 貸:原材料
2022-10-07
好,他這個稅收編碼不對,應該開材料名字,這個空調你做了固定資產(chǎn)嗎?如果是的話放到在建工程和你的空調一塊兒轉固定資產(chǎn)。
2021-06-03
同學,你好 跟原來一樣的負數(shù)
2024-04-21
加稅合計做賬,借原材料、貸銀行存款
2022-12-13
同學,你好 借:原材料 貸:銀行存款
2023-09-21
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