你好 借:應付賬款 貸:原材料
老師我們公司直接在外面加工,原材料也是對方公司的,我收到貨跟發(fā)票,會計分錄應該怎么做,
請問老師,我們公司收到一張原材料的負數(shù)發(fā)票,憑證分錄應該怎么做?
老師請問,我們收回一張13%的材料發(fā)票,但我們是小規(guī)模納稅人,會計分錄應該怎么做呢
我的原材料有上千種,請問我原料憑證怎么入庫和出庫好一些。 收到發(fā)票借原材料- A原料?還是原材料-原料,不區(qū)分某原料,貸應付帳款。 領料如果是涉及很多原料憑證上會很多很多。 老師請問怎么處理好點呢?
老師好,請問一般納稅人收到一張材料款的普票,分錄應該怎么做?
老師,加工廠個體工商戶一般納稅人,竹子加工成竹簾,行業(yè)毛利率一般是多少?
老師您好,我們公司個體戶一季度一分錢都沒繳納,為啥開不出稅收完稅證明?
黃某和鄧某合伙拿貨,貨物單價是370元,共拿了20個,貨款共7400元,黃某投入6000元,鄧投入1400元,貨物已售出18個,銷售總金額11447,手續(xù)費成本104.5元,運費共92元,成本按50%出資,利潤收入按黃某30%,鄧某70%,兩者應該怎樣來結算?黃某應該拿回多少錢?
老師,請問一輛車做了好幾個項目,我怎樣去重可以讓一輛車不論做了幾個項目都只記一次
老師好,小規(guī)模商貿公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
還有一個進項稅額
借:應付賬款 貸:原材料 增值稅
不是進項轉出嗎?
? 你這個是負數(shù)發(fā)票,直接紅沖就可以的
在增值稅納稅申報表上不是填到“進項稅額轉出 ‘這一行嗎?
不需要阿,這個不是進項轉出
增值稅發(fā)票認證平臺上面沒有勾選這個紅字發(fā)呢?那在申報表上填哪里呢?
你好,你具體的問題是什么,怎么問到平臺的問題了
收到負數(shù)發(fā)票,賬上要是做進項的負數(shù),那么在申報增值稅的時候,賬上和申報表的進項會不一致,因為認證平臺上面只有正數(shù)的發(fā)票,并沒有負數(shù)發(fā)票的勾選認證
你好,其他問題需要重新提問的。因為會計學堂要求“一題一問”的
主要是這個問題是相聯(lián)系的,如果分開問,不是看不懂嗎?
這個不行的,你提出問題,然后一點點的增加條件,那么問題和問題之間,始終是有聯(lián)系的