關(guān)鍵是預(yù)收錢的業(yè)務(wù)合同是否已經(jīng)履行完畢?
老師,公司有開(kāi)票收入,有無(wú)票收入,轉(zhuǎn)入對(duì)公的錢有,開(kāi)票收入也有無(wú)票收入的,開(kāi)票了又沒(méi)有轉(zhuǎn)錢進(jìn)對(duì)公的,轉(zhuǎn)了錢又不開(kāi)票的,好亂??!這個(gè)月的銷售額申報(bào)增值稅我都不知道怎么確定才是正確的,
老師,當(dāng)月的貨款沒(méi)有收到也沒(méi)有開(kāi)票,要確認(rèn)當(dāng)月收入,申報(bào)增值稅嗎?還是說(shuō)可以等收到貨款,或者開(kāi)票的時(shí)候確認(rèn)?
老師您好:21年12月分公司開(kāi)票30萬(wàn),但是是屬于預(yù)收,我在12月做賬時(shí)沒(méi)確認(rèn)收入,因?yàn)?月以后才可以發(fā)貨,那稅法上開(kāi)票了就要確認(rèn)收入并申報(bào)增值稅 和報(bào)表的收入有差異怎么辦呢
老師好!我公司當(dāng)月收到預(yù)收款,后期可能開(kāi)票,可能不開(kāi)票,這個(gè)時(shí)間是多長(zhǎng)才可以確定為收入?有些兩年時(shí)間了還沒(méi)有開(kāi)票,是要進(jìn)行無(wú)票收入申報(bào)增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的確定政策,主要是“以收到銷售款或取的索取銷售款憑證的時(shí)間”來(lái)定的,先開(kāi)具發(fā)票,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天。按照這個(gè)意思,沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的話,只要收到款或者收到收款憑證就要納稅,那這個(gè)怎么申報(bào)呢?還有賬務(wù)怎么處理呢?后期開(kāi)具發(fā)票了,那又怎么處理?不可能申報(bào)兩次吧
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
一鳴老師好!與其說(shuō)是預(yù)收款,不如說(shuō)是全部的款吧,款已經(jīng)收完,有些沒(méi)有開(kāi)票,后期不太確定開(kāi)不開(kāi),這個(gè)情況要怎么界定收入呢?
只要合同執(zhí)行完畢就可以確認(rèn)收入了呀。跟跟不開(kāi)票沒(méi)關(guān)系
如果我已經(jīng)確認(rèn)為收入,直接做收入的分錄,再加無(wú)票收入申報(bào)增值稅,但是后期開(kāi)票了這個(gè)分錄怎么做?
開(kāi)票申報(bào)稅的時(shí)候直接抵減銷售額