同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
贈送自有庫存商品圖書,視同銷售嗎?分錄怎樣做借:銷售費用/宣傳推廣費 貸:主營業(yè)務收入 借成本 貸:庫存商品 借:商品進銷差價
老師,這個業(yè)務,結(jié)轉(zhuǎn)出庫記賬時候:借:主營業(yè)務成本 銷售費用——贈送精品 貸:庫存商品 但是視同銷售時候 借:銷售費用 貸 應交稅額:視同銷售 這不銷售費用做成了嗎 做重復了嗎
采購樣品,免費贈送視同銷售怎么做賬? 借:主營業(yè)務收入 貸:原材料/庫存商品 銷項 嗎?
采購了一個樣品,贈送出去了,視同銷售,會計分錄是這樣嗎? 借:銷售費用 貸:原材料/庫存商品 銷項嗎
贈送自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,要怎么做賬務處理? 借:銷售費用 貸:庫存商品 對嗎?還要視同銷售,入主營因為收入?
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔員工個人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補提個人工資【那個員工】?
請問之前計提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請問,之前計提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
免費贈送,視同銷售,哪里來的應收賬款?
借:銷售費用 貸:原材料/庫存商品 銷項
同學,你好 借:銷售費用 貸:應收賬款
應收賬款?收誰的?免費增送啊
同學,你好 你視同銷售是要這么做的,最后轉(zhuǎn)到銷售費用