同學(xué),霓虹 你原來的分錄發(fā)一下
老師您好,我在2月份開了一張錯(cuò)誤紅字信息表但是我在當(dāng)月申請(qǐng)撤銷了,當(dāng)月又開了一張正確的紅字信息表。但是現(xiàn)在是3月份我要報(bào)2月份的稅發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局上面的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出金額把我2月份開錯(cuò)的那張稅額都算進(jìn)去了?像這種要怎么做?我已經(jīng)更新了。
發(fā)現(xiàn)去年有一個(gè)主營成本的款,預(yù)付賬款掛錯(cuò)公司了,現(xiàn)在紅字沖銷更正了,那更正分錄涉及成本了,是不是要用以前年度損益 1.紅字沖銷 2. 借預(yù)付賬款 b公司 貸:銀行存款 借:以前年度損益 貸:預(yù)付賬款_b公司
今年一月份的貸款利息,我做成了短期借款還款,現(xiàn)在怎么做錯(cuò)賬調(diào)整?分錄怎么寫
老師好 1月份做了分錄 借:銀行存款 1 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 1(沒做紅1) 現(xiàn)在怎么更正呢
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬,我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師好,五月份的時(shí)候我同一張報(bào)關(guān)單開兩張發(fā)票,然后在六月份的時(shí)候沖紅了,增值稅怎么報(bào)呀?
涉及發(fā)票抬頭是自然人不能抵扣公司企業(yè)所得稅的政策文件依據(jù)有嗎?
老師,2025年01月所屬期個(gè)稅申報(bào)有誤,后續(xù)月份都已經(jīng)申報(bào)了,新增不了人員,可以作廢掉2-5月的申報(bào)嗎,我更正01月的申報(bào)以后,再后續(xù)申報(bào)2-5月的
老師,我想問下,公司是生產(chǎn)型企業(yè),有其他進(jìn)項(xiàng)票,但是不是材料票的進(jìn)項(xiàng),開出去的銷售發(fā)票可以抵扣嘛,不一定非要一對(duì)一噻
代扣的個(gè)人社保應(yīng)記入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)收款?
老師, 請(qǐng)問皮蛋免稅嗎
老師,汽車租賃,是不是可以按百分9和百分之13嗎?
老師,算日利率這邊按照365算還是360
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
2月份一張銀行扣款利息回單,做成了借:短期借款23766.67 貸:銀行存款23766.67 本來正確的應(yīng)該要做,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用/銀行利息 貸:應(yīng)付利息 借應(yīng)付利息 貸銀行存款
我要怎么改
同學(xué),你好 借:短期借款-23766.67 貸:銀行存款-23766.67 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用/銀行利息 貸:應(yīng)付利息 借應(yīng)付利息 貸銀行存款