你好,沒有發(fā)票正常做管理,費(fèi)用匯算清交調(diào)增就可以的
老師好,請(qǐng)教一下,我們是小規(guī)模民辦學(xué)校,對(duì)租入的房屋進(jìn)行裝修改造,裝修款已經(jīng)預(yù)付了二十幾萬,用銀行公賬支付的,我一直催著要合同和發(fā)票,老板開始說有,到現(xiàn)在一直沒有提供,我問搞裝修的老板,他說不開票,我才知道其實(shí)是承包給私人老板的,開票不愿出稅錢。而且事前雙方也沒談好就開工了,現(xiàn)在真是為難了,老板遇到這些問題就覺得我是會(huì)計(jì)應(yīng)該想辦法解決,當(dāng)初老板肯定也是為了節(jié)約成本不想多出錢所以才找的私人,老師,如果萬一不能開票,有什么辦法能變通嗎?
東老師,有兩個(gè)公司都在同一個(gè)辦公室,只是其中一個(gè)公司跟房東簽訂了租房合同,房東也開具了一年的房租發(fā)票,這樣對(duì)于另外一家公司合理稅前扣除房租費(fèi)用是要這兩個(gè)公司再簽訂一個(gè)租房合同嗎?還是只需自己做個(gè)房租分割單嗎? 關(guān)鍵是一開始是老板一家公司跟房東簽的,也開了發(fā)票,現(xiàn)在老板又和別人成立了一家公司,老板打算分一半房租給這家公司承擔(dān),現(xiàn)在房東是不愿意再紅沖那個(gè)發(fā)票,重新開給兩個(gè)公司的,那么新公司不入這筆租房費(fèi)用,內(nèi)賬做進(jìn)去可以嗎
老師 我們收商戶租金收入,賺差價(jià)之后又付給個(gè)人業(yè)主租金做成本,請(qǐng)問業(yè)主不愿意開發(fā)票,我們公司也不想出稅點(diǎn)代開的話,也不想沒票納稅調(diào)增 ,還有其他合理的辦法解決?
個(gè)人出租房屋不愿開具發(fā)票,老板不愿繳對(duì)應(yīng)的稅點(diǎn),我們付的房租費(fèi)一直爬在那里嗎?還有其他解決辦法嗎?
老師:我們和公司租了個(gè)人的辦公,當(dāng)時(shí)我們簽了不含稅每月8900 元,現(xiàn)在房東愿意幫我們代開發(fā)票,稅點(diǎn)我公司自己出,我想問代開的稅費(fèi),我們可以公轉(zhuǎn)他私人嗎
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請(qǐng)問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
不能一直爬在往來上是嗎
對(duì)的,是的,不可以的。
還一個(gè)問題 A是集團(tuán)公司,B是集團(tuán)公司下面的私立學(xué)校,我公司向B提供銷售服務(wù),向A集團(tuán)開具了稅票,然后B給我們現(xiàn)金,這種業(yè)務(wù)怎么處理?分錄?對(duì)應(yīng)的附件應(yīng)該有哪些?
真實(shí)的業(yè)務(wù),不是虛開發(fā)票
你好,A公司借庫存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) b借管理費(fèi)用等 貸庫存現(xiàn)金
第二個(gè)分錄為什么借 管理費(fèi)用
給我們現(xiàn)金收據(jù),需要什么三方協(xié)議嗎?
沒看懂為什么要做第二個(gè)分錄
你好買來用在哪里的?
我公司是食品配送公司,向?qū)W校食堂配送食材
A公司買來是做什么用的?
A公司沒有購買 A公司是一個(gè)集團(tuán) B學(xué)校是A集團(tuán)下面的 我們向B學(xué)校提供服務(wù) 開票給A集團(tuán)
學(xué)校的經(jīng)費(fèi)是由A集團(tuán)撥付的
那他這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該是開給b
不是可以寫個(gè)三方協(xié)議的嗎
可以 但是付款收款可以 開發(fā)票可以不行 a也用不到