1季度需要繳納的附加稅=(5%2B9%2B4%2B7)/1.01*1%*(5%%2B3%%2B2%)
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,假設(shè)2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票15萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票4萬元,6月開票普票7萬元,2季度沒有末開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()老師還是這題,追問問不了,我計(jì)算的是15+4/1.01*0.01,原因是小規(guī)模專?普沒超過45萬,所以我沒算普票的9+7,老師是我理解的哪不對嗎?
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票8萬元,6月開票普票3萬元,2季度沒有未開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
購買的一臺(tái)空調(diào),不計(jì)入固定資產(chǎn),憑證應(yīng)該怎么做
郭老師,我們的出口退稅,要怎么轉(zhuǎn),比如這個(gè)月銷項(xiàng)10萬,進(jìn)項(xiàng)30萬,留抵20萬,我要退15萬,要怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
在建工程設(shè)備款里有3%質(zhì)保金,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)是這部分保證金怎么處理
老師,我想問一下以前收到的發(fā)票電子稅務(wù)局系統(tǒng)能查詢到,但是不能下載,我該怎么弄呢
老師,請問跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的增值稅和企業(yè)所得稅是開票的時(shí)間申報(bào),還是等工程結(jié)束再申報(bào)
怎么證明這個(gè)光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢?我們現(xiàn)在是有三方:A;施工方 B:出錢方:C:受益方 現(xiàn)在是簽一個(gè)三方協(xié)議,A在C提供的場地施工建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站,建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
老師這個(gè)是什么意思?
老師,剛開始員工借款,后轉(zhuǎn)為激勵(lì)款,怎么做賬?還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,公司每個(gè)月都有一筆運(yùn)輸費(fèi)1500元,因?yàn)槭莻€(gè)人干的去年一直沒有給發(fā)票,今年打算找個(gè)替票,把這一年的費(fèi)用都開出來,那24年的還需要開出來嗎,還是開25年一年的就行了呢
老師 問下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店,六月份給客人開了普票,現(xiàn)在七月份了,他們說普票不行,要重新開專票,這種情況直接把原來的普票紅沖就可以嗎?這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了