是連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,開普票免稅
現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45萬,每月不超15萬就不用交增值稅,每個(gè)月超了15萬,季度沒有超45萬需要交嗎
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過15萬,季度不超過45萬,免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過15萬,季度沒超45萬,要繳納增值稅嗎?15萬和45萬是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額超過15萬,季度沒有超過45萬,可以免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對(duì)嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
你好 小規(guī)模企業(yè)收入每月沒有超過15萬每季度不超過45萬元免增值稅是嗎?
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購(gòu)買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W?,F(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購(gòu)的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷售的噸數(shù)多,采購(gòu)入庫(kù)的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對(duì)吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級(jí)科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對(duì)應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,請(qǐng)問這個(gè)賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對(duì)公司有啥影響
不超過 沒有看過發(fā)票現(xiàn)在是免稅嗎
9月份小規(guī)模企業(yè)申報(bào)哪些稅
有工會(huì)經(jīng)費(fèi)還有什么稅申報(bào)
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息里邊看你們要交的稅種
是不是這個(gè)季度就報(bào)送工會(huì)經(jīng)費(fèi)和財(cái)務(wù)報(bào)表
是的,這個(gè)季度就報(bào)送工會(huì)經(jīng)費(fèi)和財(cái)務(wù)報(bào)表
這個(gè)增值稅及附加費(fèi)就不用申報(bào)了吧
這個(gè)季度就申報(bào)非稅收入申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
這個(gè)是主稅怎么不申報(bào)呢?
哪個(gè)是主稅呀?
增值稅及附加費(fèi)是主稅呀
本年累計(jì)金額是188836.04元那免稅額是多少?
你填進(jìn)去免稅銷售額,自動(dòng)計(jì)算的
那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送嗎?
只要待辦事項(xiàng)列出的都要申報(bào)
這些哪個(gè)申報(bào)給我標(biāo)識(shí)
退到主頁(yè),有待辦事項(xiàng)
推到主頁(yè)標(biāo)識(shí)哪個(gè)
點(diǎn)擊我的待辦呀看看
是不是等過了十一放假才申報(bào)呀?
現(xiàn)在就可以申報(bào)了呀