您好,截止到24年,印花稅是哪個稅目?
老師,請問一般納稅人1月份申報增值稅含稅收入6萬,附加稅城建稅沒有減半,教育兩費都免了,是什么稅收優(yōu)惠政策?。繘]看懂
老師,請問一下小微企業(yè) 六稅兩費 減征政策,是哪個文件吖?有什么要求?我今天申報一般納稅人,發(fā)票附加稅可以減半征收
稅費種綜合申報,申報企業(yè)所得稅增值稅印花稅時,印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報成功收取回執(zhí),點繳稅的時候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報表,單獨申報CX003財產(chǎn)和行為稅納稅申報表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務(wù)局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
六稅兩費政策截止到什么時候,這個月申報增值稅的附加費都有減半,可是申報印花稅沒有減半了,這是什么原因呢
支票的金額到底是絕對記載還是非?
@董老師,早上好,請教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號文
老師你好,在保險客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險,在哪那個模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預繳,因后期修改報表帶出彌補虧損,形成當時季度所得稅多交,年度匯算的時候會不會帶到年度匯算申報表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正??劭?。這筆預繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會不會造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當時年度匯算報表,把這筆錢用了,會不會影響后期數(shù)據(jù)
會計人員一定要離職交接要滿1個月嗎,提前一個月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
老師好!印花稅是買賣合同,財產(chǎn)保險合同和運輸合同,我在減免政策里面都沒找到“六稅兩費...”這個政策
他是先繳納后期返還的啊
可是老師,我們以前都是直接減了,只交一半的
你截個圖我看一下
好的,老師圖太大,左右兩邊我分兩張截了可以嗎?
老師,這個是我們以前的印花稅申報表,這個就是直接減半了
這個是9月份申報的?
老師好,最后一個圖片是9月申報的
現(xiàn)在印花是是季報了,從7月1日起印花稅立法了,所以是后期退還
可是我們都印花稅申報表我選季報,提示“的[稅款所屬期起]【2022-07-01】[稅款所屬期止]【2022-09-30】無認定信息,請選擇其他稅款所屬期采集或者在申報期限類型選擇[按次申報]!”
對啊,本身就是季報
你現(xiàn)在疑問是季報還是沒有減半
老師好,我現(xiàn)在的疑問是選按此申報,沒有減半
你看一下你還符合不符合小微企業(yè)的標準了
或者等8號上班的時候,我們在核實
好的,謝謝老師!老師會不會是因為我沒有申報企業(yè)所得稅呢?
不會,和所得稅沒有關(guān)系,就看你符不符合小微企業(yè)了
我們還沒超過300萬呢,是符合的
等到8號上班我們統(tǒng)一確認一下吧
好的,謝謝老師,那我結(jié)束不
不客氣的,祝您開心