您好,截止到24年,印花稅是哪個稅目?

老師,請問一般納稅人1月份申報增值稅含稅收入6萬,附加稅城建稅沒有減半,教育兩費都免了,是什么稅收優(yōu)惠政策?。繘]看懂
老師,請問一下小微企業(yè) 六稅兩費 減征政策,是哪個文件吖?有什么要求?我今天申報一般納稅人,發(fā)票附加稅可以減半征收
稅費種綜合申報,申報企業(yè)所得稅增值稅印花稅時,印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應繳稅款已減半了,申報成功收取回執(zhí),點繳稅的時候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報表,單獨申報CX003財產(chǎn)和行為稅納稅申報表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
2022年1-2月正常申報增值稅及附加印花,3月有六稅兩費的優(yōu)惠政策減免50%,4月下旬審批通過六稅兩費的退稅,退稅款一直沒到企業(yè)銀行賬戶,在6月申報5月增值稅及附加的時候抵減了2月附加退稅款及抵減1月部分印花稅,7月申報6月稅費時抵減1-2月部分印花稅,8月收到短信說要更正1月申報表,這種情況是不是要更正?在電子稅務局上怎么更正(我沒更正過,沒操作過)
六稅兩費政策截止到什么時候,這個月申報增值稅的附加費都有減半,可是申報印花稅沒有減半了,這是什么原因呢
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
老師好!印花稅是買賣合同,財產(chǎn)保險合同和運輸合同,我在減免政策里面都沒找到“六稅兩費...”這個政策
他是先繳納后期返還的啊
可是老師,我們以前都是直接減了,只交一半的
你截個圖我看一下
好的,老師圖太大,左右兩邊我分兩張截了可以嗎?
老師,這個是我們以前的印花稅申報表,這個就是直接減半了
這個是9月份申報的?
老師好,最后一個圖片是9月申報的
現(xiàn)在印花是是季報了,從7月1日起印花稅立法了,所以是后期退還
可是我們都印花稅申報表我選季報,提示“的[稅款所屬期起]【2022-07-01】[稅款所屬期止]【2022-09-30】無認定信息,請選擇其他稅款所屬期采集或者在申報期限類型選擇[按次申報]!”
對啊,本身就是季報
你現(xiàn)在疑問是季報還是沒有減半
老師好,我現(xiàn)在的疑問是選按此申報,沒有減半
你看一下你還符合不符合小微企業(yè)的標準了
或者等8號上班的時候,我們在核實
好的,謝謝老師!老師會不會是因為我沒有申報企業(yè)所得稅呢?
不會,和所得稅沒有關(guān)系,就看你符不符合小微企業(yè)了
我們還沒超過300萬呢,是符合的
等到8號上班我們統(tǒng)一確認一下吧
好的,謝謝老師,那我結(jié)束不
不客氣的,祝您開心