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當(dāng)月采購(gòu)A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元

2022-10-05 08:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-05 08:35

你好,根據(jù)你的描述,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊,應(yīng)納增值稅稅額為0

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你好,根據(jù)你的描述,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊,應(yīng)納增值稅稅額為0
2022-10-05
同學(xué)您好,可以肯定是進(jìn)項(xiàng)稅額為7萬(wàn)
2022-10-04
1,0 2,70000×13% 3,800×30×13% 你這里沒(méi)有銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)
2022-10-04
1,500×8000×13% 2,6000×(1+10%)×13% 3,1000×60×13% 4,5×8000×13% 5,800×30×13% 6,1的結(jié)果+4的結(jié)果+2的結(jié)果 7,3的結(jié)果-5的結(jié)果 8,6的結(jié)果-7的結(jié)果
2022-09-06
同學(xué)你好 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額=50*13%加1.7減5.1=3.1
2022-06-05
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