1,0 2,70000×13% 3,800×30×13% 你這里沒有銷項(xiàng)的數(shù)據(jù)

*(二)某電子企業(yè)(增值稅一般納稅人),2020年7月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.銷售A產(chǎn)品50臺(tái),不含說單價(jià)為8000元。貸款收劃后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。 2.將20臺(tái)新試制的B產(chǎn)品分配給投資者。單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)。 3.單位內(nèi)部員工集體福利領(lǐng)用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元。 4.企業(yè)某免征增值說項(xiàng)目領(lǐng)用甲材料200千克,每千克單位成本50元,同時(shí)領(lǐng)用A產(chǎn)品5臺(tái) 5.寫月去失庫存乙材料800千克,每千克單位成本為20元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。 6.當(dāng)月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。 其他相關(guān)資料:上月進(jìn)項(xiàng)稅額已全部抵扣完畢,本月取得進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務(wù)局核定的B產(chǎn)品成本利潤(rùn)率為10% 要求:(把計(jì)算過程寫在答題紙上) 1.請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 2.請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅賴。 3.請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅額。
(1)銷售甲產(chǎn)品500臺(tái),不含稅單價(jià)8000元。貨款收到后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。截至月底,購買方尚未提貨。本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(2)將20臺(tái)新試制的乙產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng),稅務(wù)局核定的乙產(chǎn)品的成本利潤(rùn)率為10%。本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(3)單位內(nèi)部集體福利領(lǐng)用A材料1000千克,每千克單位成本60元。本業(yè)務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額()元。(4)企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲產(chǎn)品5臺(tái),本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(5)當(dāng)月丟失庫存B材料800千克,每千克單位成本30元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。本業(yè)務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(6)當(dāng)月采購A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
1某電子企業(yè)(為增值稅一般納稅人),2021年7月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售A產(chǎn)品50臺(tái),不含稅單價(jià)為8000元。貨款收到后,向購買方開具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購買方。截至月底,購買方尚未提貨。(2)將20臺(tái)新試制的B產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)。(3)單位內(nèi)部職工集體福利領(lǐng)用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元(4企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲材料200千克,每千克單位成本為50元,同時(shí)領(lǐng)用A產(chǎn)品59.5)當(dāng)月丟失庫存乙材料800千克,每千克單位成本為20元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理、(6)當(dāng)月發(fā)生購進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。其他相關(guān)資料:上月進(jìn)項(xiàng)稅額己全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均己申報(bào)抵扣。購銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務(wù)局核定的B產(chǎn)品成本利潤(rùn)率為10%-要求:(1)請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額。
企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲產(chǎn)品5臺(tái),本業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額為()元。(1)當(dāng)月丟失庫存B材料800千克,每千克單位成本30元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。本業(yè)務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(2)當(dāng)月采購A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
當(dāng)月采購A材料取得專用發(fā)票注明的稅額為70000元。上月進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣,則當(dāng)月該企業(yè)銷項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額為()元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出()元,應(yīng)納增值稅稅額為()元。
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個(gè)季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。

