你好 這個(gè)是考慮到不征稅收入,本身就沒有稅收了,你再計(jì)算,相當(dāng)于是國(guó)家要倒貼錢給企業(yè),肯定不行阿
老師這個(gè)計(jì)算應(yīng)抵扣稅額時(shí)為什么要加上16那一項(xiàng)呢,而不是減去呢,16那一項(xiàng)不是應(yīng)補(bǔ)繳的稅額嗎,不應(yīng)該是減去的嗎,因?yàn)檫@一項(xiàng)是需要繳稅的呀,
第三題計(jì)算利潤(rùn)總額時(shí)調(diào)整的折舊費(fèi)用為什么是加在利潤(rùn)總額里,而不是減去,這個(gè)怎么理解好?相似的稅金及附加沒有算入的部分后來算入是減去,折舊為什么是加?
。修理費(fèi)用30萬不是已經(jīng)在稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)里面扣除了嘛?為什么算應(yīng)交所得稅的時(shí)候還要減去30?
企業(yè)所得稅預(yù)交稅款,本年累計(jì)收入減去本年累計(jì)成本,算出來的利潤(rùn)總額來預(yù)交稅款,費(fèi)用沒算進(jìn)去,那為什么匯算清繳時(shí),要調(diào)增,調(diào)減,因?yàn)轭A(yù)交時(shí)跟費(fèi)用就沒關(guān)系,費(fèi)用就沒稅前扣除
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
老師,工程按完工比確認(rèn)收入,分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師,股東可以把注資款打入一般戶嗎
老師 做企業(yè)所得稅年度申報(bào) 提示:系統(tǒng)檢測(cè)到您更正過以前年度報(bào)表,且未同步更正關(guān)聯(lián)后年度的納稅申報(bào)表,本期申報(bào)前請(qǐng)確認(rèn)彌補(bǔ)虧損等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫是否正確。這個(gè)要看什么,不明白什么意思
端午福利 開發(fā)票但是不對(duì)公匯款可以嗎
老師,匯算清繳,2024年固定資產(chǎn)都已折舊完了,但沒出售,資產(chǎn)折舊攤情況納稅調(diào)整明細(xì)表怎么做
老師,公司名下買車合適還是法人名下買車合適,公司名下買車的話交什么稅,稅率多少
老師麻煩問一下單位閑置資金購(gòu)買的短期理財(cái)產(chǎn)品收益需要交稅嗎
#提問#老師辦理了工商變理是不是一定工辦理稅務(wù)變更
老師,公司補(bǔ)繳之前少報(bào)的稅這月補(bǔ)繳產(chǎn)生滯納金對(duì)公司有什么影響
你好,繼續(xù)找宋生老師,解決一下問題
我的意思是為什么只減這幾項(xiàng)就得出累計(jì)預(yù)繳數(shù)呢?計(jì)算預(yù)繳數(shù)時(shí)別的納稅調(diào)整項(xiàng)不考慮嗎
這個(gè)其他的地方就不考慮了,這個(gè)如果再考慮,可操作性就不強(qiáng)了
麻煩說明白 考慮加速折舊、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、不征稅收入的原理是什么?
原理是可操作性就不強(qiáng)了,畢竟我們都是看政策的阿