你好,可以的,建議你把這個待抵扣改成待認(rèn)證。
未抵扣的專票:借:原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅
老師 11月有一張進(jìn)項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣
你好..原材料本月入庫..但是進(jìn)項夠了..沒有勾選.. 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項 貸:應(yīng)付嗎 等到哪個月抵扣了 借:應(yīng)交-進(jìn)項 貸:應(yīng)交-待抵扣嗎
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 老師 這個不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項稅額也可以嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒有政府單位的實操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項目,我要怎么公項目核算呢
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)付嗎 等到哪個月抵扣了 借:應(yīng)交-進(jìn)項 貸:應(yīng)交-待認(rèn)證 這樣嗎
對的,是的,是這么做的。