您好, 借 銀行存款 帶管理費(fèi)用
老師您好,我在6月給對(duì)方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對(duì)方說(shuō)他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出來(lái) 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元,我不知道怎么做。麻煩您說(shuō)下 謝謝老師
餐飲A公司承包學(xué)校食堂,然后把食堂的窗口都再承包給小老板(自然人),A公司只是做個(gè)監(jiān)管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采購(gòu),每月末學(xué)校把食堂收入打給公司。收入支出:1、公司支付原材料供應(yīng)商貨款,2、窗口的收入打給老板個(gè)人,給學(xué)校交營(yíng)業(yè)收入的5%。給管理員發(fā)了工資等費(fèi)用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。實(shí)際上公司就掙20%的管理費(fèi),現(xiàn)在該怎么記外賬呢?如果對(duì)公打款給檔口老板,檔口老板需要提供發(fā)票嗎?請(qǐng)老師順便幫謝一下會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
老師,您好,我想問下,就是對(duì)方打到我公司過(guò)賬61091,我們收一個(gè)稅點(diǎn)6100,接著我們這筆錢現(xiàn)金54991打回給他。本來(lái)做分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)付款61091 貸:庫(kù)存現(xiàn)金54991 營(yíng)業(yè)外收入 6100~。但是現(xiàn)在就是這次打進(jìn)來(lái)的錢我不知道哪里找,接著我們內(nèi)賬,我現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計(jì)入哪里
是影響做生意,把每個(gè)經(jīng)營(yíng)窗口都封住了,現(xiàn)在打官司贏了回來(lái)一筆款,不知怎么做分錄
老師你好,單位名義購(gòu)買的房子作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)辦公用,一部分是貸款購(gòu)買,現(xiàn)在房子還在裝修階段,每月還貸的錢是老板個(gè)人把錢打到公司賬戶扣貸款,這樣可以嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?還有就是現(xiàn)在裝修階段,增容了電,對(duì)方開了發(fā)票,怎么做
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個(gè)點(diǎn)的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬(wàn)存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個(gè)稅上個(gè)月超過(guò)了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過(guò)就行了吧?
老師 工會(huì)經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的附列1附列2我在哪個(gè)位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報(bào)了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報(bào)銷的,怎么做賬