同學(xué)你好 收款人和經(jīng)手人要寫,但是要注明收到的不是現(xiàn)金,是銀行承兌匯票。并同時(shí)登記銀行承兌匯票臺賬。
老師:經(jīng)濟(jì)法的簡單題 關(guān)于第一問 答案是這樣的。但我有疑問 即便是持票人到期了沒有承兌 這張票據(jù)銀行已經(jīng)承兌 成為票據(jù)上的主債務(wù)人 就應(yīng)該對于持票人承擔(dān)無條件支付的責(zé)任 難不成 持票人沒按時(shí)提示付款 這個(gè)承兌人就可以不用付款了 他的票據(jù)義務(wù) 就免除了 不是說承兌人和出票人是票據(jù)上的永遠(yuǎn)的債務(wù)人嗎
老師你好,收到銀行承兌匯票,出納填收據(jù)時(shí)候,收款人和經(jīng)手人要寫嗎,還是就蓋個(gè)財(cái)務(wù)章就可以
老師你好,我們買了幾個(gè)銀行承兌匯票,一個(gè)用背書嗎?我們和這個(gè)匯票上的收款人需不需要有業(yè)務(wù)往來才能收,或者是匯票到我們手的上一家得和我們有業(yè)務(wù)往來,這個(gè)有要求嗎
你好。我公司收到承兌匯票,一年的, 1.可以提前去銀行取出來嗎, 2.做賬方面有什么要注意的 3.去銀行承兌匯票時(shí),需要填寫公司的對公賬戶嗎?還是承兌匯票已經(jīng)有指定的收款銀行賬戶?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對公,就是對方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
是要文字說明還是就蓋財(cái)務(wù)章就可以
開收據(jù)時(shí),即要寫明收到誰的匯票,什么原因即系付:什么,還是蓋財(cái)務(wù)專用章。經(jīng)手人和收款人都要填,這樣才是手續(xù)完備,后續(xù)可查。