學員你好, 一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入 9%(適用增值稅一般納稅人);按照銷售收入的3%(適用增值稅小規(guī)模納稅人) 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2繳納%; 5、印花稅: 6、土地增值稅 7、企業(yè)所得稅

公司有無形資產(chǎn)土地,做股權轉(zhuǎn)讓時需要交哪些稅?
公司房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人需要交哪些稅,怎么算
公司轉(zhuǎn)讓土地和房產(chǎn)需要交哪些稅,怎么算啊,怎么入賬
老師,有限公司要轉(zhuǎn)讓帶土地房產(chǎn),需要交那些稅,具體操作流程怎么走
廠房土地轉(zhuǎn)讓需要繳納那些稅款 怎么計算
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
是一般納稅人,所得稅怎么算???
所得稅=應納稅所得額*稅率=)收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-以前年度虧損)*適應稅率
適用稅率怎么查???免稅的和不征稅的怎么看?。恳郧澳甓忍潛p是看上一年度的資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎?
法定25%,高新15%小微20%,還有優(yōu)惠二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 疫情優(yōu)惠:100萬內(nèi)的再減半征收2.5%:100-300萬內(nèi)的再減半征收5% 關于進一步實施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財政部 稅務總局公告2022年第13號,虧損看以前年度利潤表的
老師,這部分所得稅是按季申報時手填申報還是就在過戶的時候一起申報???
可以按季享受優(yōu)惠的