您好對(duì)的,這樣一直下去
我們7月份的工資9月份才發(fā),本來(lái)是8月發(fā)的但是沒(méi)發(fā),7月份我沒(méi)計(jì)提,之前是發(fā)了就做的個(gè)計(jì)提加發(fā)放,那現(xiàn)在8月份的賬要不要做應(yīng)付工資或者計(jì)提7月份的工資呢,還是等9月份發(fā)了再一起做
8月份計(jì)提8月份的工資,然后到9月份沖銷(xiāo)計(jì)提8月份工資,再支付八月份工資,這樣不對(duì)吧?
老師:計(jì)提8月份工資共計(jì)73629元,8月份工資9月份才發(fā)。但是有一個(gè)提前8月份預(yù)支工資的,他的工資是4200一月,扣掉社保,實(shí)發(fā)3659.4元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
老師,我們8月份沒(méi)有發(fā)8月份的工資,9月份發(fā),請(qǐng)問(wèn)我8月份要不要計(jì)提8月份的工資?
9月份發(fā)8月份的工資,9月份做賬可以8月份的工資9月了發(fā)放的時(shí)候計(jì)提嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話(huà),是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶(hù)資金緊張,近期不會(huì)付我們錢(qián)。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶(hù)也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢(qián)交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!