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某大型綜合娛樂(lè)中心(一般納稅人)2022年2月發(fā)生業(yè)務(wù)如下∶(1)取得店堂點(diǎn)餐含稅收入600000元,含銷(xiāo)售瓶裝啤酒1噸收入24000元、用自有設(shè)備現(xiàn)釀啤酒0.2噸收入5000元。(2)KTV包房取得含稅收入200000元,含觀看通宵電影包房收入80000元、零食收入40000元、瓶裝啤酒1噸收入30000元。(3)取得外賣(mài)餐飲含稅收入120000元,含銷(xiāo)售聽(tīng)裝啤酒0.2噸收入8000元。(4)當(dāng)月外購(gòu)食材300000元,其中部分取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價(jià)款120000元。(其他相關(guān)資料∶外購(gòu)食材均適用13%的增值稅稅率;啤酒的消費(fèi)稅稅率為250元/噸)要求∶根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)回答問(wèn)題,如需計(jì)算,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(4)判斷娛樂(lè)中心是否繳納消費(fèi)稅?并說(shuō)明理由。如需繳納,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅額。(5)計(jì)算娛樂(lè)中心當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。

2022-10-01 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-02 08:43

你好同學(xué) (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=600000/1.06%2B24000/1.06*0.06%2B5000/1.06*0.06 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200000/1.06*0.06%2B80000/1.06*0.06%2B40000/1.06*0.06%2B30000/1.06*0.06 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=120000/1.06%2B8000/1.06*0.06 (4)判斷娛樂(lè)中心是否繳納消費(fèi)稅?并說(shuō)明理由。如需繳納,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅額。 繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)的啤酒銷(xiāo)售繳納消費(fèi)稅=0.2*250%2B0.2*250 (5)計(jì)算娛樂(lè)中心當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 進(jìn)項(xiàng)=120000*0.13 應(yīng)交稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

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(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(600000/1.06*6%%2B(24000%2B5000)/1.13*13%
2022-11-18
第一個(gè)60萬(wàn)/1.06×6%,按照這個(gè)來(lái)。
2023-10-08
你好同學(xué) (1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=600000/1.06%2B24000/1.06*0.06%2B5000/1.06*0.06 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200000/1.06*0.06%2B80000/1.06*0.06%2B40000/1.06*0.06%2B30000/1.06*0.06 (3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=120000/1.06%2B8000/1.06*0.06 (4)判斷娛樂(lè)中心是否繳納消費(fèi)稅?并說(shuō)明理由。如需繳納,請(qǐng)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅額。 繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)的啤酒銷(xiāo)售繳納消費(fèi)稅=0.2*250%2B0.2*250 (5)計(jì)算娛樂(lè)中心當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 進(jìn)項(xiàng)=120000*0.13 應(yīng)交稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2022-10-02
你哈,同學(xué),具體哪里不清楚
2023-10-03
你好 (1)計(jì)算本月甲企業(yè)向?qū)Yu(mài)店銷(xiāo)售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。 10*2000*0.5/1000加上300*20% (2)計(jì)算銷(xiāo)售啤酒應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅。 20*250 (3)計(jì)算發(fā)放給職工的白酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅。 (0.4*(1加上5%)*0.4*2000/10000)/(1-20%)*20%加0.4*2000/10000 (4)計(jì)算發(fā)放給職工的啤酒應(yīng)繳的納消費(fèi)稅和增值稅。 消費(fèi)稅=1*250 增值稅=(0.4×(1 10%) 250/10000)×13%
2020-07-06
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