你好,營業(yè)外支出抵扣不了的
上月已抵扣100的進(jìn)項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的,增值稅能稅前扣除嗎?是借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出吧
借:營業(yè)外支出;貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出),可以這樣入分錄嗎?
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 然后你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項最后不抵扣,轉(zhuǎn)出。是直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎?
你好老師,我們是一家建筑公司,我們有個工程,我們開給了客戶40萬,客戶本來應(yīng)該還給我們40萬的,但現(xiàn)在他要我們提供工程的人員,直接把工資發(fā)給做工資發(fā)的人后,再把差額轉(zhuǎn)給我們公司,我想問下這個具體需要怎么操作才合規(guī)
老師,新公司要增加人員購買社保,具體操作怎么做?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動合同法n+1補(bǔ)償
請教老師們!報關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價開票對吧,那實際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報關(guān)單上合計金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
是這樣走賬嗎?
然后匯算清繳調(diào)增是嗎?
什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的?這個發(fā)票有問題嗎?當(dāng)時發(fā)票是什么業(yè)務(wù)?
原材料,然后增值稅轉(zhuǎn)出了,去年的那個發(fā)票,然后今年失控了
怎么做賬呢?
那你在這個營業(yè)外支出可以這么做的,不允許抵扣所得稅,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話可以啊。
我已經(jīng)去年那個發(fā)票的所得稅也重新調(diào)增了,這個增值稅在今年做賬就是營業(yè)外支出,然后也不可以抵扣是這個意思吧
對的,是的,這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。