你好,這個罰款的話,咱有對應(yīng)的發(fā)票嗎?沒有對應(yīng)的發(fā)票,借營業(yè)外支出貸銀行存款不可以稅前扣除的。
老師,你好,客戶欠我司貨款14萬多,最終只付了9萬,剩下的收不回來了,這個之前沒有計提壞賬,可以在收到款是,做:營業(yè)外支出嗎?
老師你好,有一個有關(guān)外貿(mào)企業(yè)的問題想請教一下,因產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發(fā)票是全款的發(fā)票,請問賠償金是計入營業(yè)外支出嗎?能否稅前扣除?
你好老師,我銷售貨物,客戶是大平臺,給出了四萬的罰款,這個罰款我做營業(yè)外支出合理嗎,能做稅前扣除嗎,依據(jù)是什么
老師,早上好。我司是做病人陪護(hù)營業(yè)業(yè)務(wù)收入來源,收款模式是基本戶開票收款及一般戶二維碼商戶賬號收款兩種。但是現(xiàn)在收款的并不都是收入款來的,有些是提前收的預(yù)收款,到病人出院后是要退給客戶的,但是現(xiàn)在會計代理公司幫我們做的都是兩個賬戶收款都是做營業(yè)收入,我覺得這樣不合理,就比如說我們當(dāng)月收的是20萬收款,但是可能有5萬是預(yù)收款,這個以后是要退給客戶的,但是會計代理計賬公司是20萬都做了收入。像這種情況老師有什么建議嗎?在做賬方面。
老師,請問我們2022年發(fā)生一筆客戶對我們進(jìn)行的違約金罰款,對方只開了收據(jù)給我們,做在了營業(yè)外支出中,請問這一筆支出可以在匯算清繳時稅前扣除嗎?需要調(diào)出嗎?謝謝
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?