這個發(fā)票你們抵扣了嗎?

我公司5月份收到一張成本發(fā)票普票,我這邊已經(jīng)入賬了,6月份對方公司開了紅字,對方把紅字發(fā)票第二聯(lián)給我們了。我們這邊賬務應該如何處理?
老師,我們10月收到普票,然后現(xiàn)在對方要退回去,是他們給我們開負數(shù)發(fā)票,我們這邊需要紅沖賬務,我們這邊收的這張發(fā)票需要操作什么嗎?
老師好,一月份的時候我們收到一張成本票,我們已入賬,現(xiàn)在對方想拿這張成本票回去紅沖,我們這邊該怎么做賬務處理呢?
收到的成本票普票是3-4月份的,現(xiàn)在對方需要拿去沖紅,重新開給我,我之前月份已經(jīng)入賬了,這個該怎么處理?
請教老師,我們在做發(fā)票入賬標識的時候看到有一張紅字發(fā)票和我們拿到的發(fā)票金額一致,這表明對方?jīng)_紅了我們這張發(fā)票嗎
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
這個是普通發(fā)票
那你需要讓對方開紅字發(fā)票,然后你們再重新入賬。
是拿他們開的紅字發(fā)票來入賬是嗎?
對,讓對方提供紅色的發(fā)票給你們?nèi)胭~。
就是把之前我們做的成本給抵消了,是這意思嗎?
對,沒錯,就是這個意思。
明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您。