你好,不屬于無(wú)票收入,你只屬于無(wú)票支出。

老師,我們有個(gè)客戶(hù)是國(guó)外的,對(duì)方不要發(fā)票。這筆收入不開(kāi)發(fā)票我們要做無(wú)票收入么?還有一筆對(duì)公收的5000,以前會(huì)計(jì)操作的對(duì)私給退款了,也沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票了,但是賬上掛著5000。是不是也要做無(wú)票收入?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品已經(jīng)給客戶(hù)開(kāi)票,但沒(méi)有收到客戶(hù)款項(xiàng),季度預(yù)繳企業(yè)所得稅這個(gè)銷(xiāo)售金額是算在內(nèi)的嗎?是不是不管有沒(méi)有收到款項(xiàng),只要開(kāi)票就算營(yíng)業(yè)收入?
公司購(gòu)入的配件A,沒(méi)有取得發(fā)票,但是把A賣(mài)給客戶(hù),客戶(hù)需要發(fā)票,公司可以開(kāi)A的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票給國(guó)外客戶(hù)了,但是沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算無(wú)票收入嗎?無(wú)票收入是指的沒(méi)有開(kāi)票給客戶(hù)還是什么?謝謝
老師,建材貿(mào)易公司,從上游公司直接發(fā)貨到客戶(hù)工地,沒(méi)有庫(kù)存,6月份有進(jìn)項(xiàng)票,但是沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票,是不是要申報(bào)無(wú)票收入?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報(bào)銷(xiāo)呢?作什么費(fèi)用呢?實(shí)際上是員工抵費(fèi)用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時(shí),我們公司的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)應(yīng)該在哪個(gè)扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費(fèi)可以扣除嗎? 這兩個(gè)費(fèi)用能做開(kāi)發(fā)費(fèi)用10%的計(jì)算基數(shù)和加計(jì)20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車(chē)銷(xiāo)售行業(yè),需要每臺(tái)車(chē)收入成本對(duì)應(yīng)計(jì)算利潤(rùn),放每個(gè)車(chē)產(chǎn)生費(fèi)用成本的時(shí)候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)收入的確認(rèn)時(shí)間問(wèn)題,我公司賣(mài)的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時(shí)間點(diǎn)是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來(lái)老板名下的旅社變更為銷(xiāo)售五金建材和設(shè)備租賃用的個(gè)體工商戶(hù),可以么?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,給八局開(kāi)具了3%的增值稅專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)材料獲得的專(zhuān)票可以抵扣嗎
2024年3月份開(kāi)業(yè),不足一年,殘保金也要填寫(xiě)申報(bào)是嗎?
公司未分配利潤(rùn)8000萬(wàn),a和b自然人股東,a股權(quán)占10%,給a分紅800萬(wàn)后,a股權(quán)以一元轉(zhuǎn)讓給第三人,a的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)交個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,剛辦了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后再抖音平臺(tái)開(kāi)了店鋪,現(xiàn)在在電商稅務(wù)新規(guī)下,該做那些稅務(wù)?
學(xué)堂有電商的會(huì)計(jì)實(shí)操課程嗎?


無(wú)票收入是你們銷(xiāo)售出去沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。
好的,謝謝郭老師。外貿(mào)企業(yè),無(wú)票支出我們會(huì)要交增值稅嗎?
會(huì)的,你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)。
那不退稅只免稅也不行嗎?
可以的,因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)。
不可以的,因?yàn)槟銢](méi)有發(fā)票。
謝謝郭老師,我們公司7月份升級(jí)成一般納稅人的,6月份收匯的,7月份出口的貨物,開(kāi)的小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎?
你好,最好問(wèn)下你當(dāng)?shù)啬沁叞伞?
地區(qū)有差異,要求嚴(yán)格的不給
之前問(wèn)過(guò)稅務(wù)局的 他們好像不怎么專(zhuān)業(yè) 說(shuō)這說(shuō)那也不給個(gè)確切答復(fù)
沒(méi)有找到稅法規(guī)定的
我問(wèn)他們,如果開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的你們給不給退稅,他們說(shuō)先提交上去看看。我說(shuō)如果票都開(kāi)了,退不了,怎么辦?對(duì)我們是個(gè)損失,她說(shuō)你本來(lái)就要開(kāi)票的。
然后我說(shuō)如果這筆業(yè)務(wù)你們算小規(guī)模期間的,那是開(kāi)小規(guī)模的票,她說(shuō)這個(gè)是看你們的供應(yīng)商是小規(guī)模還是一般納稅人等于沒(méi)說(shuō)
你也可以不要發(fā)票的, 后期發(fā)票可以紅沖作廢
老師,我沒(méi)有明白。能不能幫忙詳細(xì)一點(diǎn),我反應(yīng)比較慢。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖作廢嗎?開(kāi)了發(fā)票就是付了稅點(diǎn)的,為什么要作廢?
你好,就是不允許退稅的情況下,你再把發(fā)票退回去,對(duì)方把錢(qián)還給你們,支付的稅點(diǎn)也還給你們。
那這樣的情況下還算我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
它屬于的以發(fā)票退回去,對(duì)方紅沖不就是沒(méi)有發(fā)票。
哈哈,那還是沒(méi)有發(fā)票不行哦。那到時(shí)再開(kāi)小規(guī)模的?
你好,他不給你退稅的情況下,你有沒(méi)有發(fā)票是一個(gè)樣的,不是嗎? 包不是額外收取,你的稅點(diǎn)兒你退回去,你這樣的話(huà)所得稅抵扣不了,你這筆業(yè)務(wù)正常交稅。
所得稅肯定是要交的,我的意思是你說(shuō)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),如果紅沖了發(fā)票,相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)票,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)可是要收13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票哦。我發(fā)完這條好像就沒(méi)有辦法回復(fù)了。謝謝郭老師一直在幫忙解答。祝您國(guó)慶節(jié)快樂(lè)。
要普票 普票的稅點(diǎn)低 要這個(gè)發(fā)票 出口免稅不退