你好,可以的,可以這么做的。
老師,一般納稅人企業(yè)。請(qǐng)問(wèn)我研發(fā)支出總共200萬(wàn),當(dāng)年有50萬(wàn)的政府補(bǔ)助做征稅收入,那么匯算清繳時(shí)就是150萬(wàn)可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問(wèn)50萬(wàn)補(bǔ)助不做征稅收入的話(huà)我應(yīng)該怎么入賬做分錄呢? 借:銀行存款 50萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 44.25萬(wàn) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5.75萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哦。為什么稅控盤(pán)280服務(wù)費(fèi)。直接沖管理費(fèi)用而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?以前的會(huì)計(jì)做了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼[捂臉]這樣做是不是有問(wèn)題的
請(qǐng)問(wèn),高新企業(yè),支付物業(yè)費(fèi),后面政府給補(bǔ)貼了,有文件,那么企業(yè)收到的專(zhuān)票的增值稅是不是不能抵扣? 支付物業(yè)分錄:借:管理費(fèi)-物業(yè) 貸:銀行 收到政府補(bǔ)貼:借:銀行 貸:營(yíng)業(yè)外收入/政府補(bǔ)貼 麻煩看下分錄對(duì)嗎(當(dāng)普票來(lái)做)
還有老師我想問(wèn)一下,就是那個(gè)公司這個(gè)銷(xiāo)售貨物開(kāi)出去發(fā)票以后,他這個(gè)分錄做的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?是不是這個(gè)分錄最好都每次做到季度末呀?
免費(fèi)提供秧苗,不能算收入,只能算支出,后面通過(guò)政府補(bǔ)貼進(jìn)賬算收入,借 經(jīng)營(yíng)支出 貸,收入 ,這個(gè)看著奇不奇怪呢,后面收到補(bǔ)貼,再 借 銀行 貸 補(bǔ)助收入,這樣對(duì)嗎?算是各做各自的業(yè)務(wù)分錄,
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車(chē)輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問(wèn)題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么王文文老師講的和書(shū)上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品(增值稅海關(guān)繳款書(shū)完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書(shū)完稅價(jià)格,多的錢(qián)不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠(chǎng)應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶(hù)多次下單那種。我可以在月末對(duì)好賬后把同一個(gè)客戶(hù)的對(duì)賬單匯集在一起。只做一筆銷(xiāo)售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
一般什么公司會(huì)需要廢電纜,廢電機(jī),廢銅,廢燈罩等這些廢舊物資
那就是增值稅不可以抵扣?所得稅還要調(diào)增嗎?因?yàn)槲易隽斯芾碣M(fèi)和營(yíng)業(yè)外收入就抵了,年底就不用再調(diào)整這筆了是嗎?
你好,可以抵扣的,你是一般納稅人嗎?一般納稅人的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)可以的。
所得稅的,不需要調(diào)整的 是