這個(gè)應(yīng)該是沖減管理費(fèi)用的額
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)入賬借了:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金;抵稅計(jì)入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用沒(méi)有沖減,我可以不可以做借:管理費(fèi)用(紅字),貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師,咨詢(xún)下購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫(xiě)為借營(yíng)業(yè)外收入貸管理費(fèi)用,是不是可以這樣入賬?我想問(wèn)這第二筆分錄營(yíng)業(yè)外收入怎么計(jì)入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊
老師您好,公司是一般納稅人銷(xiāo)售原煤,購(gòu)買(mǎi)稅控器及服務(wù)費(fèi)全額抵扣,應(yīng)該填哪個(gè)表?具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?我看網(wǎng)上有的寫(xiě)沖減管理費(fèi)用有的走營(yíng)業(yè)外收入。借:管理費(fèi)用440貸:銀行存款440 借應(yīng)交稅費(fèi)440。貸:營(yíng)業(yè)外收入440。
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哦。為什么稅控盤(pán)280服務(wù)費(fèi)。直接沖管理費(fèi)用而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?以前的會(huì)計(jì)做了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼[捂臉]這樣做是不是有問(wèn)題的
老師您好,有個(gè)疑問(wèn),在做高鐵票進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候是:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,但是在稅控維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)是:月底費(fèi)用轉(zhuǎn)為了營(yíng)業(yè)外收入了,那為什么車(chē)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不能轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呢?謝謝
老師 發(fā)票調(diào)額度是調(diào)多少,合同上就是多少嗎?比如我調(diào)150,合同可能沒(méi)有這么多。
小規(guī)模,成本票,可以不寫(xiě)稅金不,直接分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款可以這樣嘛
老師第一次申報(bào)印花稅,還需要稅源采集嗎?
老師自然人扣繳端重新下載安轉(zhuǎn)會(huì)對(duì)里面的數(shù)據(jù)有影響嗎?問(wèn)什么我找不到之前報(bào)送的員工了
老師好,a公司4月份開(kāi)給b公司一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,然后又去二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)了一張銷(xiāo)售二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在5月份a銷(xiāo)項(xiàng)票有兩張,b公司進(jìn)項(xiàng)票有兩張,這個(gè)該怎么處理呢?a公司票開(kāi)給b公司以后,二手車(chē)交易市場(chǎng)才給過(guò)戶(hù),過(guò)戶(hù)的時(shí)候就會(huì)開(kāi)這個(gè)票
老師問(wèn)下城鎮(zhèn)土地使用稅里面的不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)是不是要填,而且要跟房產(chǎn)稅里面的一樣,因?yàn)榻裉焯鲆还P比對(duì)異常,說(shuō)我們沒(méi)有報(bào)土地使用稅
老師!現(xiàn)在個(gè)稅可以在電子稅務(wù)局里申報(bào)啦?
年收入不高于12萬(wàn),匯算補(bǔ)稅金額不高于400,需要補(bǔ)交稅嗎
老師,公司和個(gè)體戶(hù)的往來(lái)可以轉(zhuǎn)個(gè)體戶(hù)法人賬戶(hù)嗎?
老師,您好。我是一家餐飲公司,這是一張掃碼收款的回單。請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么做分錄呢?假定它是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的無(wú)票收入,我應(yīng)該如何做分錄?如何算應(yīng)交增值稅,謝謝。
嗯呢。之前的會(huì)計(jì)做了計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入有什么影響嗎?
沒(méi)啥關(guān)系的,都是增加利潤(rùn)的