可以的,可以這么做。
老師,公司是一般納稅人,人力資源公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,人力資源外包服務(wù)是不是只能選擇百分之五稅率
老師,您好,人力資源外包服務(wù),如果選擇5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么開(kāi)票的話是差額征稅嗎
人力資源服務(wù)公司 小規(guī)模納稅人能選擇簡(jiǎn)易計(jì)征嗎
老師,人力資源外包服務(wù),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
現(xiàn)在人力資源公司勞務(wù)派遣按差額征稅和簡(jiǎn)易征稅稅率是多少?差額征稅怎么計(jì)算的, 小規(guī)模人力資源公司稅率是多少?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
要是差額簡(jiǎn)易計(jì)征的話 開(kāi)票還免稅嗎
你好不免稅的稅率5%。
就是說(shuō)要是全額開(kāi)票3%的征收率是免稅的 要是差額稅率5%就不免稅了唄
你好是的,是這么做的。
好的謝謝
不用客氣,過(guò)得愉快。
一般納稅人 勞務(wù)派遣的全額開(kāi)票稅率是6%唄
對(duì)的,是的,是這么做的。
要是一般納稅人差額簡(jiǎn)易計(jì)征 工資等開(kāi)普票差額開(kāi)專票是嗎稅率5%
你好是的,是這么做的。
那咱們開(kāi)出的專票銷項(xiàng)還能用收到的進(jìn)項(xiàng)專票抵扣不
一般計(jì)稅的可以,差額計(jì)稅的不可以。
一般納稅人選擇差額計(jì)征開(kāi)出專票 我在收到進(jìn)項(xiàng)專票不能抵扣了 我就是按專票開(kāi)出多少的增值稅額交增值稅唄
對(duì)的,是的,是這么做的
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。