你好,收入減去成本,這個(gè)余額除以1.05乘以5%,按照這個(gè)來交增值稅的。
老師,選擇簡易計(jì)稅的一般納稅人,增值稅征收率3%,取得增值稅專用發(fā)票也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?為什么?
一般納稅人提供人力資源外包服務(wù),選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 ,可以開專用發(fā)票嗎
從按簡易計(jì)稅方法依照3%征收率的小規(guī)模納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額可以計(jì)算抵扣,這里加不加簡易計(jì)稅有區(qū)別么?
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師,人力資源外包服務(wù),選擇簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算繳納增值稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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老師,對(duì)于一個(gè)寵物小規(guī)模公司來說什么是它的成本?
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老師,個(gè)人給集團(tuán)做培訓(xùn)的收入,集團(tuán)給個(gè)人打的款屬于勞務(wù)費(fèi),這個(gè)勞務(wù)費(fèi)集團(tuán)需要讓個(gè)人開具發(fā)票,個(gè)人開具發(fā)票的話去稅務(wù)局代開嗎?這個(gè)稅務(wù)局按照去個(gè)人本地稅務(wù)局開具可以嗎
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老師你好,公司 原來購買了兩臺(tái)機(jī)器,已付完款,但沒有折舊完,后面以舊換新,又買了兩臺(tái)機(jī)器,原來兩臺(tái)機(jī)器要清理掉吧,怎么做分錄
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不允許抵扣了,他已經(jīng)差額交稅了。
那一半計(jì)稅方法6%的差額征收,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
可以的,可以抵扣的。