可以的,不過,你要先預(yù)交稅
老師,我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
老師:發(fā)票2020.1月,金額開多了,要退回紅沖,對方要我先開張正確的拿過去,再把票返回,我可以先開正確的,在紅沖可以嗎?
老師跨月發(fā)票沖紅,可以先開正確的嗎,再月底去開沖紅發(fā)票,是專票
老師,7月份開的發(fā)票,開錯(cuò)了,9月再從新開正確的,但是發(fā)票不夠了,可以先把正確的開了,紅沖的放10月份再紅沖?
老師:我上個(gè)月有一張發(fā)票開錯(cuò)了,要紅沖再開正確的,我是先紅沖還是先開正確的發(fā)票
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那10月份紅沖完了以后是不是當(dāng)月就少繳稅了
是的,就是那樣的效果
當(dāng)月紅沖的金額會(huì)在報(bào)稅系統(tǒng)里自動(dòng)在開票金額里減掉再算應(yīng)交的稅額?
是的,就是那樣操作的