你好;? ? ?按照10來做收入的;? 2做費(fèi)用;? 匯算調(diào)增2的費(fèi)用??
電商平臺(tái) 通過微信小程序賣貨 供貨商那里拿貨然后通過平臺(tái)賣給客戶 所有資金都是進(jìn)入公戶,資金流水偏大。供貨商那里很多開不了發(fā)票,還有就是有一個(gè)二級(jí)分銷模式還要給推銷員拿提成,你也可以理解為100塊錢70為拿貨成本,15為推銷員傭金,平臺(tái)15的利潤(rùn),平臺(tái)這15的利潤(rùn)好做沖抵,但那85沒有發(fā)票怎么做沖抵,我這樣說你明白嗎 公司目前為小規(guī)模
我們公司跟其他公司合作,共享資源,用到對(duì)方公司銷售平臺(tái),學(xué)員報(bào)讀款項(xiàng)由對(duì)方平臺(tái)代收,入到對(duì)方公戶!然后由對(duì)方公司對(duì)公轉(zhuǎn)款給我們,學(xué)員發(fā)票由我們公司開,但是有些代理商的提成是平臺(tái)自動(dòng)扣款給到對(duì)應(yīng)代理商的,代理商為個(gè)人!我們無法取到發(fā)票,該怎么提現(xiàn)被扣除部分費(fèi)用!例如學(xué)員報(bào)1000元課程,我們公司開具300元的發(fā)票給到學(xué)員,但是合作方公司系統(tǒng)自動(dòng)扣款100元提成給代理商(個(gè)人)無法取到發(fā)票,還有給到合作方公司平臺(tái)服務(wù)費(fèi)10,最后到我們公司公帳金額為590元,我們?cè)撛趺磶?wù)處理!?。≈x謝!
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
下午好,有個(gè)財(cái)務(wù)疑問需要請(qǐng)教: 我目前制作了一個(gè)建材服務(wù)平臺(tái)。為了給商場(chǎng)的品牌之間相互帶訂單,增加收益,有如下幾個(gè)設(shè)計(jì)到公賬的資金的進(jìn)出,我不清楚是否能合理規(guī)避掉企業(yè)所得稅。 1.每個(gè)商場(chǎng)的商戶會(huì)往平臺(tái)充值作為備用金,錢直接到平臺(tái)的微信商戶,我們會(huì)提現(xiàn)到公司公賬上,這個(gè)用剩的錢本質(zhì)上還是商戶的,不屬于我們。此時(shí)如果商戶操作提現(xiàn),我們就會(huì)把公賬上的錢打款給他私人賬戶。 2.平臺(tái)有一系列的操作,商家下面的銷售會(huì)不斷的拿到帶單的傭金,也就是扣除商家在平臺(tái)上充值得來的積分,銷售拿到積分可以當(dāng)作現(xiàn)金提現(xiàn)。此時(shí),我們就會(huì)操作公賬把錢轉(zhuǎn)給銷售的私人賬戶。 這個(gè)過程會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎,如何合理規(guī)避呢
想請(qǐng)教一下老師,公司是按收取各個(gè)門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個(gè)門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時(shí),各個(gè)門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個(gè)門店,我想問,這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報(bào)?返還給各個(gè)門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個(gè)月收到的管理費(fèi)不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報(bào)所得稅,申報(bào)各個(gè)客服工資薪金收入,對(duì)嗎?所得稅,每個(gè)月100萬以下就是2.5%的稅率,對(duì)嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
這個(gè)這樣做有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
?你好;? ?按實(shí)際做; 你匯算調(diào)增 2 ;會(huì)影響所得稅的; 就不影響的? ?
但是給個(gè)人的傭金按理來說是不要還要交個(gè)人所得稅?
?你好 ;? ? 個(gè)人你們代扣個(gè)稅的;? 你支付方的是代扣的? ?
老師剛剛怎么沒說呢,到底需不需要呀
?你好 ;? ? ? 你比如 你支付2的? 費(fèi)用給個(gè)人;? 你扣除 稅費(fèi)? ?比如0.1? ; 那么支付 1.9給對(duì)方;? 0.1代扣個(gè)稅給稅務(wù)局? ?
要是這個(gè)訂單完成之后自動(dòng)打入個(gè)人賬戶的呢,
?你好;? 那也得代扣個(gè)稅的;? 你們系統(tǒng)自己設(shè)置下; 我看好多系統(tǒng)都可以扣除個(gè)稅后? ? ?支付的??
好的,謝謝老師,還有如果系統(tǒng)可以自動(dòng)設(shè)置扣除個(gè)稅,但是我入帳還是按10.費(fèi)用2也是正常入帳,但是所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增
?你好1;? ? 是的; 就 是2 的費(fèi)用要調(diào)整? ?