(1)請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)采用直接收款銷(xiāo)售方式的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間發(fā)出商品時(shí) (2)請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)采用分期收款銷(xiāo)售方式的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間按合同約定的收款時(shí)間

某生產(chǎn)企業(yè)屬增值稅一般納稅人, 2009 年8月份發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)三筆, 共計(jì)應(yīng)收貨款5000萬(wàn)元(含稅價(jià)), 其中,有一筆3000萬(wàn)元,采取直接收款方式,貨款兩清;一筆1000萬(wàn)元,約定2009年12月10日一次付清;另一筆1000萬(wàn)元,約定2009年10月對(duì)方付款600萬(wàn)元,2010年4月10日對(duì)方付清400萬(wàn)元貨款。試問(wèn)該企業(yè)應(yīng)采用直接收款方式還是賒銷(xiāo)和分期付款方式?
暴擊鼴鼠增值稅一般納稅人當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù),共計(jì)應(yīng)收貨款含稅價(jià)1800萬(wàn)元,其中一筆款項(xiàng)共計(jì)1000萬(wàn)元,貨款兩清;一筆款項(xiàng)300萬(wàn)元,兩年后一次付清;另一筆500萬(wàn)元,一年后付250萬(wàn)元,一年半后付150萬(wàn)元,余款100萬(wàn)元兩年后結(jié)清,試問(wèn),結(jié)算方式應(yīng)該按照直接收款方式,還是采取賒銷(xiāo)分期收款方式?
3、甲公司為增值稅一般納稅人,2020年7月1日發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)5筆,應(yīng)收貨款共計(jì)1800萬(wàn)元(含稅價(jià))。其中,3筆共計(jì)1000萬(wàn)元,貨款兩清;一筆300萬(wàn)元,兩年后一次付清;還有一筆一年后付250萬(wàn)元,一年半后付150萬(wàn)元,余款100萬(wàn)元兩年后結(jié)清。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。方案一:全部采取直接收款方式。方案二:對(duì)未收到的300萬(wàn)元和500萬(wàn)元應(yīng)收賬款分別在貨款結(jié)算中采用賒銷(xiāo)和分期收款結(jié)算方式。請(qǐng)分別計(jì)算兩種方案應(yīng)納稅額和繳稅時(shí)間?
1、重慶某玩具公司是增值稅一般納稅人,2021年1月發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)6筆,共計(jì)貨款2000萬(wàn)元(含稅價(jià)),貨物已全部發(fā)出。當(dāng)月,已收到4筆業(yè)務(wù)的貨款共計(jì)1200萬(wàn)元。有1筆貨款300萬(wàn)元,于2021年8月付清;另1筆貨款于2022年1月支付250萬(wàn)元,2022年6月支付剩余250萬(wàn)元。(增值稅稅率為13%,不考慮其他稅費(fèi))請(qǐng)回答以下問(wèn)題:(10分)(1)請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)采用直接收款銷(xiāo)售方式的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?(2分)(2)請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)采用分期收款銷(xiāo)售方式的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人
財(cái)務(wù)軟件錄入企業(yè)名字太長(zhǎng)怎么全都錄進(jìn)去
工資薪金賬載金額大于實(shí)際發(fā)生額,匯算清繳納稅調(diào)增,賬面怎么處理?
老師好,跨月更正增值稅可以重新勾選發(fā)票嗎
老師,這題扣除項(xiàng)目,為什么不是(500-400)*9%*(7%+3%)呢?
老師,要一份建筑業(yè)掛靠單位賬務(wù)處理的流程
老師,公司是小規(guī)模,有一家銷(xiāo)售電腦的公司和我們公司合作,公司購(gòu)買(mǎi)的電腦,鼠標(biāo),硬盤(pán),打印紙,打印機(jī),打印機(jī)墨盒,墨粉以及公司電腦需要重裝系統(tǒng),軟件服務(wù)等等都是在這家電腦公司采購(gòu)和提供軟件技術(shù)服務(wù),但是這家公司一般都是1年找我們結(jié)賬一次,今年2025年一年在這家電腦公司拿貨和修復(fù)電腦一共消費(fèi)了8千多元,我目前喊對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,可以喊對(duì)方一次性給我們開(kāi)8千多元嘛
尊敬的納稅人: 您申報(bào)的今年三季度增值稅銷(xiāo)售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額。請(qǐng)您再次進(jìn)行核實(shí)確認(rèn),如屬申報(bào)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)更正,以免帶來(lái)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失,影響您的納稅信用記錄。 ? 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師你好,如果收到這樣的短信之后,不管他會(huì)怎么樣
個(gè)體工商戶(hù)定期定額開(kāi)出3%的專(zhuān)票140000普票30000應(yīng)該填到第幾欄,定額是270000.系統(tǒng)自動(dòng)帶出
想請(qǐng)教一下月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做賬
老師好,我是酒店行業(yè),A客戶(hù)實(shí)際入住消費(fèi)了1000元,但要求開(kāi)發(fā)票1600元?這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎?這600元多開(kāi)的到時(shí)要從私戶(hù)扣起手續(xù)費(fèi)600*15%=90元的差額510元退回給A?但開(kāi)始1600元A客戶(hù)是刷酒店公戶(hù)的

