按月做分錄就是了呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)收入 貸:原材料/庫存商品
老師,你好!公司有一個(gè)月結(jié)客戶,之前的會(huì)計(jì)做的賬都是沒有確認(rèn)收入,到收到部分貨款時(shí)才做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,如,商品出庫做的會(huì)計(jì)分錄:借 發(fā)出商品(按銷售價(jià)格) 貸 庫存商品(銷售價(jià)格) 收到部分貨款時(shí):借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 但沒看到有單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 老師,請(qǐng)問這會(huì)計(jì)分錄有問題嗎?我總覺得怪怪的,應(yīng)該怎樣糾正才好?謝謝
老師,請(qǐng)問,我有一批貨物一月份采購過來,一月份出口的,開銷項(xiàng)發(fā)票是二月份開的,我一月份出口怎么做會(huì)計(jì)分錄,二月份確認(rèn)收入的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?老師,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄寫一下,謝謝!
銷售后,對(duì)方給我們開的返利票,5月稅務(wù)做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,沒有收到票一下沒有在會(huì)計(jì)賬上做分錄,對(duì)方6月開的票,7月我們才收到票,票上面是直接開的貨品名稱沖貨品的總金額了,那個(gè)這個(gè)分錄現(xiàn)在怎么做?做到7月合適還是要做到5月份?
您好,老師,請(qǐng)問5月付貨款,貨物是在6月收到,發(fā)票在7月才收到,是一般納稅人,會(huì)計(jì)分錄怎樣做賬?還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?請(qǐng)指點(diǎn),謝謝
您好!老師,請(qǐng)問為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請(qǐng)問做賬的會(huì)計(jì)分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)如何抵扣交納稅金?請(qǐng)解答,謝謝。
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬,已實(shí)繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬,這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
請(qǐng)問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請(qǐng)問注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
是按月做,但5月付款我做了,借:庫存商品,貸:銀行存款,這樣做是否正確?7月收到發(fā)票,借:寫什么??貸又是什么?
借:應(yīng)付賬款, 貸:銀行存款 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅?, 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅
您好!老師,請(qǐng)問為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請(qǐng)問做賬的會(huì)計(jì)分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)如何抵扣交納稅金?請(qǐng)解答,謝謝。
5月全額付貨款 借:應(yīng)付賬款, 貸:銀行存款 6月收到貨 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅?, 貸:應(yīng)付賬款 7月收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅
好的,請(qǐng)問有銷售收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?如:有銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該如何做賬?
您好!老師,例如:7月沒收到司業(yè)務(wù)員交的當(dāng)月開的住宿費(fèi)或餐飲的增值稅專用發(fā)票,而8月收到7月的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這樣做怎么樣做?進(jìn)項(xiàng)怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
按我前邊做的變通哈
請(qǐng)指點(diǎn),不是很明白
付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 報(bào)銷 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款
他們直接支付的,8月報(bào)賬才給我們,我們要做其他應(yīng)收款嗎?還有住宿費(fèi)的增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))是這樣登錄的嗎?
那你只做一筆分錄就是了呀
他們8月報(bào)賬,如果宿舍費(fèi)300,不含稅283.02,稅額16.98我在8月不能直接記借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)283.02,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)16.98,貸:庫存現(xiàn)金300 直接這樣做行嗎?
可以的,就是那樣做的呀。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)里邊的分錄
如果我要抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
抵扣就認(rèn)證就是了呀
抵扣認(rèn)證后,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
抱歉,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)又是一個(gè)問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請(qǐng)另申請(qǐng)回答
哪位老板可以解答?
隨便哪位老師都可以解答的哈