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您好,老師,請(qǐng)問5月付貨款,貨物是在6月收到,發(fā)票在7月才收到,是一般納稅人,會(huì)計(jì)分錄怎樣做賬?還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄怎樣做?請(qǐng)指點(diǎn),謝謝

2022-09-28 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-28 11:57

按月做分錄就是了呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)收入 貸:原材料/庫存商品

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 12:00

是按月做,但5月付款我做了,借:庫存商品,貸:銀行存款,這樣做是否正確?7月收到發(fā)票,借:寫什么??貸又是什么?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 12:35

借:應(yīng)付賬款, 貸:銀行存款 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅?, 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 13:56

您好!老師,請(qǐng)問為什么是應(yīng)付賬款?還有應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅稅是什么意思?我發(fā)一張發(fā)票給你,請(qǐng)問做賬的會(huì)計(jì)分錄是?這份發(fā)票貨款是5月份已經(jīng)支付了。7月才收到發(fā)票。還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)如何抵扣交納稅金?請(qǐng)解答,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:36

5月全額付貨款 借:應(yīng)付賬款, 貸:銀行存款 6月收到貨 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅?, 貸:應(yīng)付賬款 7月收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 14:39

好的,請(qǐng)問有銷售收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?如:有銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該如何做賬?

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 14:45

您好!老師,例如:7月沒收到司業(yè)務(wù)員交的當(dāng)月開的住宿費(fèi)或餐飲的增值稅專用發(fā)票,而8月收到7月的住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這樣做怎么樣做?進(jìn)項(xiàng)怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:49

按我前邊做的變通哈

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 14:50

請(qǐng)指點(diǎn),不是很明白

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:51

付款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 報(bào)銷 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 14:53

他們直接支付的,8月報(bào)賬才給我們,我們要做其他應(yīng)收款嗎?還有住宿費(fèi)的增值稅專用發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))是這樣登錄的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:59

那你只做一筆分錄就是了呀

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 14:59

他們8月報(bào)賬,如果宿舍費(fèi)300,不含稅283.02,稅額16.98我在8月不能直接記借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)283.02,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)16.98,貸:庫存現(xiàn)金300 直接這樣做行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 15:07

可以的,就是那樣做的呀。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)里邊的分錄

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 15:08

如果我要抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 15:15

抵扣就認(rèn)證就是了呀

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 16:37

抵扣認(rèn)證后,不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 16:39

抱歉,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)又是一個(gè)問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請(qǐng)另申請(qǐng)回答

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快賬用戶2684 追問 2022-09-28 16:40

哪位老板可以解答?

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齊紅老師 解答 2022-09-28 16:48

隨便哪位老師都可以解答的哈

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按月做分錄就是了呀,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)收入 貸:原材料/庫存商品
2022-09-28
你好,不需要的,你確認(rèn)收入之后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-12-21
借應(yīng)付賬款 貸開發(fā)成本, 借開發(fā)成本貸應(yīng)付賬款。
2023-10-08
您好,只有增值稅發(fā)票,沒有分錄
2022-09-28
您好 商品出庫做的會(huì)計(jì)分錄: 借 發(fā)出商品(按成本價(jià)格) 貸 庫存商品(按成本價(jià)格) 收到部分貨款時(shí): 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品
2020-10-08
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