你好; 乜有預(yù)交 和備案的 ;? ? 你外經(jīng)證開(kāi)了嗎??
老師你好!我們公司是18年10月份成立的,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人(老板本來(lái)準(zhǔn)備8月份變更為一般納稅人,因工商沒(méi)年檢,現(xiàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢(xún)狀態(tài)為“已吊銷(xiāo),未注消)),因?yàn)槔习逶谕粋€(gè)市不同的縣城開(kāi)了兩家公司,公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì),賬都是在另一家公司(一般納稅人)做的(所有發(fā)票都是開(kāi)到另一家公司的抬頭,員工工資也是在另一個(gè)公司發(fā)的),我是這個(gè)月初來(lái)上班的,我現(xiàn)在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下如果建筑業(yè)預(yù)繳增值稅的話什么時(shí)候是需要預(yù)繳?我之前了解的是跨市跨區(qū)就需要預(yù)繳但是我有個(gè)朋友的一個(gè)深圳建筑公司去河源做了個(gè)幾十萬(wàn)的項(xiàng)目已經(jīng)做完了發(fā)票都開(kāi)出來(lái)了怎么沒(méi)有需要預(yù)繳稅款?還有她們現(xiàn)在在江蘇和河北都有項(xiàng)目是否需要登記備案還有預(yù)繳稅款?預(yù)繳的話需要帶什么資料還有請(qǐng)問(wèn)怎么繳稅款呢?
老師您好,咨詢(xún)一下我公司為一般納稅人??缡刑峁┝私ㄖ?wù),8月份已將發(fā)票開(kāi)給甲方。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒(méi)有做跨區(qū)備案和預(yù)交稅款。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要怎么做
老師你好,我們公司承包了一個(gè)樁工程(提供3%的增值稅專(zhuān)票),2022年12月21日萬(wàn)工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬(wàn)未開(kāi),我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問(wèn)幾個(gè)問(wèn)題? 1:現(xiàn)在我們可以開(kāi)多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個(gè)分包項(xiàng)目地還有涉及到跨市級(jí),又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個(gè)現(xiàn)在可以按照簡(jiǎn)易計(jì)征啦開(kāi)具發(fā)票嗎?
我是上海的一般納稅人,在河北承包一個(gè)工程,需要給客戶(hù)開(kāi)具建筑服務(wù)工程款9%的增值稅專(zhuān)票。三月份開(kāi)具一張30萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有提示開(kāi)外經(jīng)證,3月份的增值稅已經(jīng)在申報(bào)了,稅款也繳納到上海的了。12月份又開(kāi)了12萬(wàn)的發(fā)票,開(kāi)具這張發(fā)票時(shí)也是開(kāi)建筑服務(wù)工程款,但是開(kāi)票時(shí)稅務(wù)局提示要開(kāi)具外經(jīng)證,有外經(jīng)證號(hào)才能開(kāi)票。所以我申請(qǐng)外經(jīng)證,也在河北做跨區(qū)域預(yù)繳了2%的增值稅和所得稅。現(xiàn)在河北那邊話來(lái)找我,當(dāng)時(shí)3月份開(kāi)的30萬(wàn)也要交稅款,河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結(jié)賬,他現(xiàn)在扣了我30萬(wàn)的那筆稅款還沒(méi)有打給我?,F(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話,我不就是重復(fù)交稅了嗎?現(xiàn)在要怎么辦呀?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
今天剛剛補(bǔ)開(kāi)了外管證,上月開(kāi)了發(fā)票后和未跨區(qū)操作一樣做了納稅申報(bào),現(xiàn)在需要怎么更改請(qǐng)您指導(dǎo)一下
?你好;? ? 先補(bǔ)開(kāi)了。? 去項(xiàng)目地預(yù)交 稅費(fèi); 然后核銷(xiāo)外經(jīng)證 ; 即可??
去項(xiàng)目所在地預(yù)交需要帶什么資料?必須要去當(dāng)?shù)貑犭娮佣悇?wù)局可以操作嗎?另外8月份的時(shí)候發(fā)票已開(kāi)出稅款已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)地繳納了,這樣是不是需要更正申報(bào)表
?你好;? ?帶著??一般需要攜帶預(yù)繳稅款表,總包合同復(fù)印件,營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,經(jīng)辦人身份證原件復(fù)印件,如果需要差額預(yù)繳稅款,還需要攜帶分包合同復(fù)印件及分包發(fā)票復(fù)印件。每個(gè)地方可能還會(huì)有差異,建議你去之前最好打電話掛話,再跟對(duì)方稅務(wù)局確認(rèn)下應(yīng)攜帶那些資料。
好的,謝謝老師。預(yù)交稅款表去項(xiàng)目所在地大廳領(lǐng)取嗎?另外增值稅申報(bào)表需要怎么更正申報(bào)。發(fā)票是否還需要等預(yù)交完稅款以后重新開(kāi)具嗎?
你好1; 是的;? ?大廳那邊 2;? ? ?報(bào)錯(cuò)誤了。? 電子稅務(wù)局 - 我要查詢(xún)- 申報(bào)查詢(xún) 里面? 去改 ; 3.? ?可以的??
謝謝老師,1.預(yù)交稅款可以在電子稅務(wù)局操作嗎2.什么時(shí)候核銷(xiāo)外經(jīng)證,是在開(kāi)給甲方發(fā)票收到工程款后核銷(xiāo)嗎3.之前開(kāi)過(guò)去的發(fā)票預(yù)交稅款后還需開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票后重新開(kāi)具嗎?
你好1. 可以的 ;? 2.??外經(jīng)證一般是在完稅后核銷(xiāo), ;也就是說(shuō) 可以按發(fā)票的金額清繳稅款(項(xiàng)目完工10天內(nèi)到本地稅務(wù)機(jī)關(guān)清算)? ;? 3. 可以的?