你的工資費用是多少,你的銷項稅的收入,沒有對應(yīng)成本嗎
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發(fā)票100萬,但是我只有進項發(fā)票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發(fā)票5萬出去,然后我收到了進項發(fā)票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
老師,想問一個問題,就是比如個體戶哈不是企業(yè)那種,它營業(yè)了1000萬,個人所得稅是不是就要繳納200萬呢?這是第一個問題。第二個問題來了,就是如果他去捐贈100萬,并且是通過公益性的非盈利的機構(gòu)對外捐贈的100萬,那么計算個人所得稅的時候是不是就是900萬×20%=180的個人所得稅呢?因為沒超過捐贈沒有超過營業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
老師你好,請問一般納稅人如果只有銷項稅額(100萬)沒進項,并且除了工資外就沒其它開支了,那企業(yè)所得稅是不是很高?
老師,公司是一般納稅人符合小型微利企業(yè),銷項發(fā)票還有100萬沒有開出去,但是與其匹配的進項發(fā)票已經(jīng)用了,客戶也是要銷項票的,我們要是開了就得全額交稅了,又怕全開了稅負太高被查,怎么辦好呢
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?
對方開專票給我方,月底對方要做廢專票,我方未認證為什么需要我方進稅務(wù)系統(tǒng)確認后,對方才能作廢?
老師小規(guī)模,4季度報表錯誤,財務(wù)報表已更正,但是所得稅報表不讓更正
老師,我公司是車隊,要轉(zhuǎn)讓一臺車給個人,請問分錄怎樣做呢?
居民企業(yè)之間借款需要繳納印花稅嘛?
老師,我有一個問題就是說那個報關(guān)單上寫著a公司出口到了b公司香港公司,那收貨人是香港公司但是我們實際的貨是從這個深圳這里直接出口到了亞馬遜倉庫那這個到底是算我b公司從深圳發(fā)貨到亞馬遜倉庫還是代表a生產(chǎn)企業(yè)出貨到了亞馬遜倉庫啊,但是這個錢呢又是后面進賬,又是進到了就是從亞馬遜賣了之后,他提現(xiàn)就是提到了這個香港公司對對公賬戶,然后香港公司再把這個錢付給這個生產(chǎn)企業(yè)然后我就想問這個亞馬遜平臺的店鋪綁定了c公司的營業(yè)執(zhí)照,因為在亞馬遜平臺有很多個站點,但是他的綁定的銀行的要營業(yè)執(zhí)照又是c公司那這個c公司的這個收入要做嗎他沒有這個國內(nèi)電商的這個銷售算是公司的嗎反正現(xiàn)在是一直沒有做
給公司高管租房列在什么科目呀?
老師一個供應(yīng)商給我們建筑公司供應(yīng)機制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,如果全額開發(fā)票的話就會有掛賬,導致當年的成本增高
老師一個供應(yīng)商給我們供應(yīng)機制砂這種材料,比如說一個月供應(yīng)量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,比如買水泥1000袋,每袋80,,這個月是80000,按照合同比例是64000,單價跟合同一致的話80,數(shù)量就是800,但是實際送了1000袋,這種明顯比實際的數(shù)量要少,但是也不能多付款,一般像這種的怎么處理呢
老師你好24年未開的票,現(xiàn)在開上,還算去年的成本嗎
從上游買進貨然后又賣給下游,上游不開發(fā)票,但要提供發(fā)票給下游 ,工資費用是一萬,這個賬不知道怎么做才好?
賬面還是要確認貨物成本,只是不可以稅前扣除,那會交很多所得稅的