你好,這個(gè)是屬于廣宣費(fèi)里面的。
這個(gè)案例3中第二問(wèn),問(wèn)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)該調(diào)整的應(yīng)納稅所得額,化妝品銷(xiāo)售企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的30%的部分準(zhǔn)予扣除。這題銷(xiāo)售收入應(yīng)該是8800,答案中為什么要加上出租不動(dòng)產(chǎn)的租金收入,出租不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入,不屬于銷(xiāo)售收入吧?
老師我們是個(gè)廣告公司但是我接手了看見(jiàn)他們開(kāi)的發(fā)票是辦公用品費(fèi),廣告公司經(jīng)營(yíng)范圍里沒(méi)有辦公費(fèi),這個(gè)怎么做賬可以做到其他業(yè)務(wù)收入里嗎?
老師,關(guān)于借貸方,有以下疑問(wèn) 1、資產(chǎn)、成本、費(fèi)用,這里的費(fèi)用,是指管理費(fèi),銷(xiāo)售費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)還有其它嗎? 2、收入、負(fù)債、所有權(quán)益,這里的收入指的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收入,僅指這這三項(xiàng)嗎 損益類(lèi)除了以上收入和費(fèi)用,其它的是屬于什么?
電商公司產(chǎn)品推廣,產(chǎn)生推廣費(fèi),計(jì)入了銷(xiāo)售費(fèi)用,但是第三方后面又把其中的一部分推廣費(fèi)返在賬戶里面(此賬戶僅能用于推廣),我們還能繼續(xù)使用,返的這部分第三方一樣的要開(kāi),這種怎么處理
開(kāi)票品名是市場(chǎng)推廣費(fèi),這類(lèi)發(fā)票屬于銷(xiāo)售費(fèi)用里的廣宣費(fèi)嗎?還是屬于其他的什么費(fèi)用?但是如果入賬到這里,是有扣除限額的
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買(mǎi)社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開(kāi)具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車(chē)輛賣(mài)給法人,下個(gè)月法人又把車(chē)租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
稅前是有扣除限額的,是吧?
對(duì),這個(gè)是有扣除限額的。