為啥會出現(xiàn)這個情況呢?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
小規(guī)模按月做賬的情況下,如果當(dāng)月的銷項是100萬,進(jìn)賬庫存只有20萬,但是以往庫存有100萬,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務(wù)成本的金額是收入的80%嗎,那我這種情況,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以高于當(dāng)月的購進(jìn)庫存數(shù)嗎。因為以往的庫存比較多??梢越Y(jié)轉(zhuǎn)以前的嗎
如果當(dāng)月的銷項是100萬,進(jìn)賬庫存只有20萬,但是以往庫存只有2萬,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務(wù)成本的金額是收入的80%嗎,這種情況該怎么辦?
請問,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入如果是2萬,主營業(yè)務(wù)成本不知道的情況下是不是用當(dāng)月的收入2萬*0.8等于1.6萬的成本,是這樣嗎?那當(dāng)月有打款8萬付貨款,記庫存商品了算不算成本呢
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進(jìn)項,然后當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候?qū)齑嫔唐窌汗懒耍咒浭墙瑁簬齑嫔唐?,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?