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老師您好,我問一下9月結(jié)匯美金100萬,產(chǎn)生匯兌損益-60萬,由于金額較大,我可不可以將60萬分?jǐn)偟?/10/11/12月,分錄這樣做可以嗎?結(jié)匯時:借:銀行-人民幣?借:預(yù)付賬款-待攤費用?-60?貸:銀行-美元,每月攤銷費用時,借:財務(wù)費用-匯兌-15?貸:預(yù)付賬款-待攤費用-15

2022-09-26 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-26 15:05

你好,這個匯兌損益不能攤銷的哈。不屬于遞延收益的范圍

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快賬用戶5698 追問 2022-09-26 15:12

老師,那這個金額太大,要怎么處理?我家是小會計準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:18

不管金額大小,都計入9月的收人

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快賬用戶5698 追問 2022-09-26 15:22

我平時每月利潤總額都是十萬左右的,九月份利潤總額突然變成50多萬,這樣稅務(wù)局會不會有問題?

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齊紅老師 解答 2022-09-26 15:23

你虛假申報稅局才會查的,真是的業(yè)務(wù)怕啥?

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你好,這個匯兌損益不能攤銷的哈。不屬于遞延收益的范圍
2022-09-26
你原來的處理方式有誤,不應(yīng)將匯率差計入待攤費用攤銷。正確做法是:先按實際匯率重新計算 2024 年采購材料成本,調(diào)整存貨成本及以前年度損益調(diào)整等科目;再將外幣余額匯率差異確認(rèn)為匯兌損益,資產(chǎn)負(fù)債表日按期末匯率折算,差額計入以前年度損益調(diào)整,如銀行存款外幣戶匯率差異,借 “以前年度損益調(diào)整”,貸 “銀行存款 - 外幣戶”
2025-02-17
收匯: 借:銀行存款(美元賬戶)30*6.705 貸:應(yīng)收賬款30*6.705
2020-12-11
您好 你費用入賬的時候沒有換算為人民幣的么
2021-12-08
您好! 收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,差額入到財務(wù)費用—匯兌損益。
2021-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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