?你好;? ? ? ? ?你們這個是公益性捐贈是嗎 ;按照利潤的12%稅前扣除的 ;? ?

老師,您好! 我公司聘請了外籍員工,11月份入職了。請問,1)個稅和中國員工一樣計算嗎?2)年中入職了,2020年度匯算清繳,計算全年度應(yīng)納稅所得額時,可以扣除6萬元,也就是12個月的扣除額嗎? 謝謝!
南京市甲制造企業(yè)2021年自行核算的全年營業(yè)收入3000萬元,會計利潤總額70萬元,2022年自查時發(fā)現(xiàn)以下問題:←(1)以分期收款方式銷售一批服裝,合同約定分兩次收款,8月和12月應(yīng)分別收取貨款22.6萬元,貨物已全部發(fā)出,但12月由于對方資金緊張,貨款未收到,企業(yè)未做賬務(wù)處理:僅就8月份收到的貨款做了賬務(wù)處理(8月份確認(rèn)第一批服裝收入20萬元、成本為10萬元)。(2)9月上句接受捐贈原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額5萬元,進(jìn)項稅額6500元,企業(yè)將捐贈收入直接計入“資本公積”賬戶核算?!?3)全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費20萬元,廣告費支出455萬元,通過政府部門進(jìn)行公益性捐贈10萬元。要求:(1)考慮附加稅費的基礎(chǔ)上,計算企業(yè)2021年度經(jīng)審核調(diào)整后的會計利潤總額:(2)計算企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額?!?/p>
你好老師,我公司今年通過紅十字會捐贈了現(xiàn)金2萬元,到明年5月份所得稅匯算時需要交3萬元,就可以扣除2萬元只交1萬。這樣對嗎?
1居民企業(yè)甲公司,主要從事設(shè)備制造,2020年產(chǎn)品銷售收人2500萬元,利潤總額550萬元,其他有關(guān)財務(wù)資料如下:(1)開展研發(fā)活動實際發(fā)生研發(fā)費用120萬元,未形成無形資產(chǎn)計人當(dāng)期損益;(2)通過市民政部門向災(zāi)區(qū)捐贈50萬元,直接向災(zāi)區(qū)某小學(xué)捐贈5萬元;(3)實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待數(shù)30萬元,已知:各項支出均取得合法有效憑據(jù),并已作相應(yīng)的會計處理,其他事項不涉及納稅調(diào)整。要求:根據(jù)上述資料及相關(guān)規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(涉及計算的,列出算式,結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位,單位:萬元)。(1)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時研發(fā)費用可以加計扣除的金額。(2)汁算甲公司2020年度企止所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的公益性捐贈支出。(3)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費。
(1)1~12月取得商品銷售收入8500萬元;企業(yè)內(nèi)部設(shè)立的非獨立核算的賓館,全年分別取得餐飲收入600萬元、歌廳收入400萬元;(2)12月份外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款500萬元、增值稅80萬元;接受某公司捐贈貨物一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅8萬元,企業(yè)已按會計準(zhǔn)則規(guī)定計入“營業(yè)外收入”;(3)12月份轉(zhuǎn)讓股票收益70萬元;轉(zhuǎn)讓國庫券收入30萬元;(4)全年應(yīng)扣除的銷售(經(jīng)營)成本7300萬元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元;發(fā)生廣告費100萬元;經(jīng)批準(zhǔn)向本企業(yè)職工借款300萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營,借用期限半年,支付了利息費用24萬元(同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為5%);(5)在“營業(yè)外支出”賬戶中,發(fā)生的通過民政局向災(zāi)區(qū)捐贈50萬元,直接向某學(xué)校捐贈20萬元,資助相關(guān)聯(lián)的科研機(jī)構(gòu)開發(fā)經(jīng)費40萬元;自然災(zāi)害損失30萬元(取得保險公司賠款5萬元);公司會計小俞在2022年初進(jìn)行2021年所得稅匯算清繳時針對上述會計資料不知道該如何匯算,特別是相關(guān)成本、費用的稅前扣除,哪些能全扣除?哪些不能扣除
老師你好,員工無償給公司使用私車,取得加油費發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可,是發(fā)票已報銷所得稅調(diào)增,還是發(fā)票不能報銷直接從賬上剔除?
請問老師,我有近兩年的我審計經(jīng)驗、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會計經(jīng)驗,在會計學(xué)堂學(xué)了電商會計實操課程,現(xiàn)在去面試電商會計,即將面試我的是電商經(jīng)理,電商經(jīng)理面試電商會計最后可能會問到什么問題?又該如何回答呢?
開一張52900的發(fā)票會不會引起稅務(wù)稽查
老師0.0006的0.5次方怎么計算呢?
老師我們是小規(guī)模,賣這種熟的冷吃三角骨,這樣開票對嗎
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費發(fā)和國內(nèi)運費發(fā)票是嗎,港雜費發(fā)票必須是要含稅率嗎?運費發(fā)票也要是含稅率的是嗎
老師你好,怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對?賬是怎么做的?
是公益性捐贈
?你好; 那就是按照 利潤的12%稅前扣除; 超過部分以后年度來抵減? ?