你好 7、10月9日,康宏公司用現(xiàn)金500000元支付職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費2000元。 借:管理費用,貸:銀行存款 9、10月20日,用銀行存款6000元預(yù)付下季度訂閱書報雜志的費用。 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 10、10月30日,結(jié)算本月職工工資,其中制造甲產(chǎn)品工人的工資為600000元制造乙產(chǎn)品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元,廠部管理人員工資為5000 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號嗎
老師,收款的時候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補繳以前稅金+滯納金14萬多,和今年1-2季度的了5萬多,一起20萬[捂臉],在不更新報表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國內(nèi)公司賣貨給國外公司在中國境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費充值1萬贈送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會不會重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個月同一個客戶,我能既開3%的專票又開1%的專票給客戶嗎?
老師,想問下國內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?