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做出下面的會(huì)計(jì)分錄:1、9月2日,康宏公司向紫光公司購進(jìn)甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項(xiàng)10月支付。2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購買甲材料的運(yùn)輸費(fèi)6000元。3、9月7日,康宏公司以現(xiàn)金支付購買甲材料的搬運(yùn)費(fèi)2100元。4、9月10日,康宏公司將購買的甲材料驗(yàn)收入庫。5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預(yù)付給湘財(cái)公司,用于購買乙材料。9月28日,康宏公司收到預(yù)付貨款的材料,并驗(yàn)收入庫。該批材料的實(shí)際買價(jià)為360000元,除沖銷原預(yù)付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現(xiàn)金支付了1000元的搬運(yùn)費(fèi)。6、10月8日,康宏公司開出現(xiàn)金支票從銀行提取500000元,以備發(fā)工資。7、10月9日,康宏公司用現(xiàn)金500000元支付職工工資。8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費(fèi)2000元。9、10月20日,用銀行存款6000元預(yù)付下季度訂閱書報(bào)雜志的費(fèi)用。10、10月30日,結(jié)算本月職工工資,其中制造甲產(chǎn)品工人的工資為600000元制造乙產(chǎn)品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元,廠部管理人員工資為5000

2022-09-26 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-26 13:07

你好 1、9月2日,康宏公司向紫光公司購進(jìn)甲材料2000千克,每千克100元,已支付100000元,其余款項(xiàng)10月支付。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款,銀行存款 2、9月5日,康宏公司用銀行存款支付購買甲材料的運(yùn)輸費(fèi)6000元。 借:在途物資,貸:銀行存款 3、9月7日,康宏公司以現(xiàn)金支付購買甲材料的搬運(yùn)費(fèi)2100元。 借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金 4、9月10日,康宏公司將購買的甲材料驗(yàn)收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 5、9月15日,康宏公司將銀行存款200000元預(yù)付給湘財(cái)公司,用于購買乙材料。9月28日,康宏公司收到預(yù)付貨款的材料,并驗(yàn)收入庫。該批材料的實(shí)際買價(jià)為360000元,除沖銷原預(yù)付款外,其余的均以銀行存款支付。另外,以現(xiàn)金支付了1000元的搬運(yùn)費(fèi)。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 借:原材料,貸:庫存現(xiàn)金 6、10月8日,康宏公司開出現(xiàn)金支票從銀行提取500000元,以備發(fā)工資。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 7、10月9日,康宏公司用現(xiàn)金500000元支付職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 8、10月15日,用銀行存款支付康宏公司總部辦公費(fèi)2000元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 9、10月20日,用銀行存款6000元預(yù)付下季度訂閱書報(bào)雜志的費(fèi)用。 借;預(yù)付賬款,貸:銀行存款 10、10月30日,結(jié)算本月職工工資,其中制造甲產(chǎn)品工人的工資為600000元制造乙產(chǎn)品工人的工資為400000元,車間管理人員的工資為300000元,廠部管理人員工資為5000 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬?

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