專(zhuān)票3%,普通發(fā)票免稅的。
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬(wàn)元。從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬(wàn)元。另取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上面注明的買(mǎi)價(jià)為3萬(wàn)元,則該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
某雜貨店為小規(guī)模納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù):一銷(xiāo)售商品共取得含稅,零售收入103000元,二購(gòu)進(jìn)商品一批,取得發(fā)票注明價(jià)款70200元。適用征收率3%,當(dāng)月增值稅應(yīng)以下業(yè)務(wù)適用征收率3%,當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少元?
(3)某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。①外購(gòu)原材料20000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。②購(gòu)進(jìn)一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。③當(dāng)月銷(xiāo)售一批糕點(diǎn)取得含增值稅收入25750元,錢(qián)已收到。④以賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售一批餅干,貨已發(fā)出,開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額。4某旅行社為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為6%。2019年7月該旅行社組織境內(nèi)旅游收入80萬(wàn)元(含稅,下同),替旅游者支付給其他單位的住宿、交通、門(mén)票、餐費(fèi)等共計(jì)58萬(wàn)元;組織境外旅游收入110萬(wàn)元,付給境外接團(tuán)企業(yè)70萬(wàn)元費(fèi)用;承接境外旅游團(tuán)人境旅游,該境外旅游團(tuán)共收費(fèi)40萬(wàn)元,本旅行社取得接團(tuán)收入27萬(wàn)元,其中含代付門(mén)票等費(fèi)用13萬(wàn)元。要求:計(jì)算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
2019年4月16日領(lǐng)的通用發(fā)票10元,己用一本,小規(guī)模納稅人旅游景點(diǎn)門(mén)票稅率多少。小商品工藝品稅率多少?
2019年4月16日領(lǐng)的通用發(fā)票10元,己用一本,小規(guī)模納稅人旅游景點(diǎn)門(mén)票稅率多少。小商品工藝品稅率多少?
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開(kāi)給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的差價(jià),我想問(wèn)一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開(kāi)專(zhuān)票只填企業(yè)名稱(chēng)和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類(lèi)證書(shū)吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問(wèn)下個(gè)人欠了公司70萬(wàn),然后通過(guò)薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬(wàn),公司又欠勞務(wù)公司70萬(wàn),勞務(wù)公司收到了錢(qián)就不想給公司了,公司欠他們錢(qián),那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項(xiàng)工程,合同約定的工期為18個(gè)月,合同總收入為300萬(wàn)元,預(yù)計(jì)總成本為260萬(wàn)元。履約進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬(wàn)元,已收到工程款150萬(wàn)元。截至2024年6月30日,該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬(wàn)元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬(wàn)元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來(lái)賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請(qǐng)問(wèn): 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)? 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么?
那2020至2022年旅游景點(diǎn)門(mén)票及小商品工藝品稅率多少什么意思?
我剛才上面那個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了,一九年的數(shù)都是3%的稅率 如果是普通發(fā)票,季度銷(xiāo)售額45萬(wàn),可以免增值稅。
20年一月份到二月份稅率是3%, 然后20年三月份開(kāi)始到2022年三月底門(mén)票和工藝品都是1%的 2022年4月開(kāi)始專(zhuān)票3% 普通發(fā)票免稅
老師景點(diǎn)門(mén)票都是免稅的嗎?
不免稅的 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)宣傳文化增值稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第10號(hào))第三條的規(guī)定:自2021年1月1日起至2023年12月31日,對(duì)科普單位的門(mén)票收入,以及縣級(jí)及以上黨政部門(mén)和科協(xié)開(kāi)展科普活動(dòng)的門(mén)票收入免征增值稅。
你看一下你們是這個(gè)免稅的政策嗎?如果不符合的話不免稅的。