對(duì)的是的是一樣的。
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑服務(wù)工程的印花稅中應(yīng)選擇“建筑安裝工程承包合同”繳納印花稅嗎?
建筑行業(yè)開出去的工程服務(wù)發(fā)票,申報(bào)印花稅稅目時(shí)是選擇建筑安裝工程承包合同嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,如果開票安裝服務(wù)和建筑服務(wù)工程款交的印花稅率是一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑服務(wù)安裝和建筑服務(wù)工程款的發(fā)票,印花稅的稅目是一樣的嗎?
老師,我們公司開票的建筑安裝服務(wù)報(bào)印花稅時(shí)要填在建設(shè)工程這一項(xiàng)嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
怎么稅管員那顯示我沒(méi)有報(bào)印花稅呢 我一直按照之前的會(huì)計(jì)那樣申報(bào)的,按購(gòu)銷合同,是不是錯(cuò)了啊,我翻查了一下,建筑服務(wù)的那塊稅務(wù)好像都顯示申報(bào)了,工程款這部分好像都顯示沒(méi)申報(bào),我也迷糊了
怎么稅管員那顯示我沒(méi)有報(bào)印花稅呢 我一直按照之前的會(huì)計(jì)那樣申報(bào)的,按購(gòu)銷合同,是不是錯(cuò)了啊,我翻查了一下,建筑服務(wù)的那塊稅務(wù)好像都顯示申報(bào)了,工程款這部分好像都顯示沒(méi)申報(bào),我也迷糊了
好,那你跟你專管員說(shuō)申報(bào)錯(cuò)了。
這個(gè)印花稅稅目報(bào)錯(cuò)了,要去大廳修改嗎?是不是有滯納金
好,去稅務(wù)局大廳修改的,你也可以在你電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào),在這里面看一下能修改。
不需要補(bǔ)稅的,沒(méi)有滯納金的。
那是不是也要聯(lián)系一下稅管員呢
你好,不需要的,你自己能修改的不用。
哦,好的,謝謝您
不用客氣,工作愉快。