同學(xué)你好 借:生產(chǎn)成本 1000*3000*1.13 制造費(fèi)用20*3000*1.13 管理費(fèi)用 20*3000*1.13 銷(xiāo)售費(fèi)用10*3000*1.13 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 150*3000*1.13 借:應(yīng)付職工薪酬 150*3000*1.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入150*3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)150*3000*0.13 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 150*2000 貸:庫(kù)存商品 150*2000
(5)本公司共有職工100人,其中生產(chǎn)工人85人、車(chē)間管理人員6人、企業(yè)行政管理人員4人、專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員5人。月末將生產(chǎn)的100臺(tái)A產(chǎn)品作為國(guó)慶福利發(fā)放給職工(毎人1臺(tái)),該產(chǎn)品的單位市場(chǎng)售價(jià)為400元(不含稅),適用的增值稅稅率為17%。
將150臺(tái)自產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利分配給本公司職工。每件產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為2000元,市場(chǎng)售價(jià)為3000元(不含增值稅),甲公司有生產(chǎn)工人100人車(chē)間管理人員20企業(yè)管理人員20人,銷(xiāo)售人員10人。
甲公司為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年5月,發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的交易或事項(xiàng)如下:稅進(jìn)項(xiàng)稅(1)公司總部為部門(mén)經(jīng)理每人配備一輛汽車(chē)免費(fèi)使用,共10人。假定每輛汽車(chē)每月計(jì)提折舊5000元??臀?(2)將150臺(tái)自產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利分配給本公司職工。每件產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為2000元,市場(chǎng)售價(jià)為3000元(不含增值稅),甲公司有生產(chǎn)工人100人車(chē)間管理人員20企業(yè)管理人員20人,銷(xiāo)售人員10人。
將150臺(tái)自產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利分配給本公司職工,每件產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為2000元,市場(chǎng)售價(jià)為3000元(不含增值稅),甲公司有生產(chǎn)工人100人,車(chē)間管理人員20人,企業(yè)管理人員員20人,銷(xiāo)售人員10人,如何寫(xiě)甲公司的會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)將本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品500件作為國(guó)慶節(jié)福利發(fā)放給職工,產(chǎn)品單位成本300元,公允價(jià)值500元,增值稅率13%;本單位共有職工500人,其中車(chē)間生產(chǎn)工人350人,車(chē)間管理人員20人,銷(xiāo)售人員30人,廠(chǎng)部管理人員100人。
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?