可以的,對應(yīng)的進(jìn)項可以抵扣
服務(wù)費的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣物資銷項的發(fā)票嗎?還是只能購買這批的物資進(jìn)項才能抵扣它的銷項呢?
購進(jìn)貨物有取得增值稅專用發(fā)票,銷售貨物開出去的是普通發(fā)票,這樣能抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師,我想咨詢下,出口退稅里視同內(nèi)銷的,取得的貨物的進(jìn)項發(fā)票,運費的進(jìn)項發(fā)票都能抵扣銷項么,還是只能抵扣貨物進(jìn)項發(fā)票?
老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進(jìn)項抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關(guān)單相關(guān)費用的進(jìn)項么?例如,公司購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅額
老師,公司出口一批配件,未取得報關(guān)單從物流發(fā)貨。咨詢出口退稅科,說視同內(nèi)銷,這樣的話,我公司開具13%增值稅普通發(fā)票,取得進(jìn)項發(fā)票就可以是吧?申報的時候勾選抵扣進(jìn)項發(fā)票,銷項稅額填到表一開具其他發(fā)票一欄,對嗎?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額嗎?
老師你好,個人代開機(jī)械租賃費發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開票要收稅點,這個稅點是另外打款,對公多少就開多少票,應(yīng)付賬款金額按對公金額沖減;還是把這個稅點錢從對公款里扣掉,雖然開票金額也是按對公金額開,但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點后的金額,哪個方法會相對劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費用還是制造費用 還有工程部放管理費用還是制造費用,1個主管和助理,5個技術(shù)員
臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務(wù)發(fā)票過來嗎?后對公再轉(zhuǎn)個人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師就是說,只要是這筆報關(guān)單,所對應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)票進(jìn)項,都可以抵扣是吧
你好 是的 是這個意思
好的,謝謝老師的解答
不用客氣,周末愉快