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【例題·不定項(xiàng)】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。12月1日,甲企業(yè)“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,企業(yè)通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。 12月份,甲企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月5日,向乙企業(yè)賒銷商品一批,商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1 000萬元(不含增值稅)(不寫二級(jí)科目)

2022-09-24 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-24 15:55

是要寫會(huì)計(jì)分錄嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-24 15:57

12.5賒銷商品 借:應(yīng)收賬款1013萬元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額13

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是要寫會(huì)計(jì)分錄嗎
2022-09-24
學(xué)院呢你好哦,具體問題是?
2022-04-09
您好,會(huì)計(jì)分錄如下 1. 借:應(yīng)收賬款1017 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)117 2. 借:壞賬準(zhǔn)備40 貸:應(yīng)收賬款40 3. 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 4 借:應(yīng)收賬款10 貸:壞賬準(zhǔn)備10 借:銀行存款10 貸:應(yīng)收賬款10 5. 借:信用減值損失58.85 貸:壞賬準(zhǔn)備58.85
2022-06-08
您好 借:應(yīng)收賬款 900%2B144=1044 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000*(1-0.1)=900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 900*0.16=144
2022-04-12
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-03-22
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