同學(xué),你好 借:費(fèi)用,成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
上個月,在做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄的時候不小心錄入了核算維度(之前都是不錄核算維度的)。進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)稅了,且已經(jīng)申報納稅。因?yàn)殇浫肓撕怂憔S度所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額科目在貸方有余額。應(yīng)該怎么處理呢?
老師,一家公司稅務(wù)注銷了,已經(jīng)一年了,現(xiàn)在又重新登記稅務(wù),那做賬的話還是按照之前的賬務(wù)做嗎。還是重新設(shè)立賬套,之前賬上顯示還有資產(chǎn)900元。這個稅務(wù)注銷的時候應(yīng)該怎么處理
老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,我做了分錄計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),但是我這個月要交稅費(fèi)11000,但是這個沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)做了分錄,導(dǎo)致應(yīng)該稅費(fèi)余額成了負(fù)數(shù),負(fù)6000多,這個怎么辦
之前財務(wù)系統(tǒng)里面核算出一筆應(yīng)交稅費(fèi),去年留下來的,但是小企業(yè)稅務(wù)這一筆是免收的,現(xiàn)在系統(tǒng)顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這項(xiàng)有余額,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄來平賬呢?
公司要注銷了,賬面顯示有7萬的進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該是之前做賬失誤導(dǎo)致的余額,這個應(yīng)該怎么做分錄?
科目余表累計(jì)折舊期末余額在貸方,建期初數(shù)據(jù),期初不是跟其他應(yīng)收一樣填寫負(fù)數(shù)嗎?是不是要跟期末數(shù)一樣填正數(shù)?
老師 做賬 是每天都做,是否可以按照月底,都統(tǒng)一在最后一天 根據(jù)流水 收入 支出 分類做。 有什么特別講究嗎
老師,銷售折讓,折讓發(fā)生在開票前(未開具藍(lán)字發(fā)票),可以直接按折讓后的金額開具藍(lán)字發(fā)票,無需單獨(dú)體現(xiàn)折讓,這樣開票嗎?
請問對方?jīng)_紅的進(jìn)賬影響我方金額,應(yīng)該怎么做賬平掉
老師,報關(guān)單是fob價,我們付了這個海運(yùn)費(fèi)和報關(guān)費(fèi),這個海運(yùn)費(fèi)和報關(guān)費(fèi)我們是做自己的費(fèi)用吧
怎么代扣代繳個人代開發(fā)票的個稅?
生產(chǎn)制造業(yè),收到一張發(fā)票質(zhì)量認(rèn)證體系指導(dǎo)怎么記分錄
聚合氯化鋁,聚丙烯酰胺,氯化鈣。這些屬于出口退稅嗎
請問老師,比如網(wǎng)約車發(fā)票都是運(yùn)輸服務(wù),旅客運(yùn)輸,基本是普通發(fā)票,但是也有少部分開出來是專用發(fā)票,請問這個都是可以抵扣進(jìn)旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅,還是說專用發(fā)票應(yīng)該進(jìn)其他,視同正常發(fā)票進(jìn)行核算?
老師,殘殘金總?cè)藬?shù)280人,280/12=23.3333,人數(shù)填23人還是24人呢