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公司要注銷了,賬面顯示有7萬的進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)該是之前做賬失誤導(dǎo)致的余額,這個應(yīng)該怎么做分錄?

2022-09-24 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-09-24 15:13

同學(xué),你好 借:費(fèi)用,成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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同學(xué),你好 借:費(fèi)用,成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-09-24
您好,前一個項(xiàng)目沒有完工的話,調(diào)整成本到后項(xiàng)目,已經(jīng)完工了我們計(jì)提成本費(fèi)用(無票),在年度匯繳時納稅調(diào)增,這樣會計(jì)利潤是準(zhǔn)的,調(diào)增也沒有稅務(wù)風(fēng)險
2024-07-01
同學(xué)你好,是這么做的。查看一下是不是科目不小心選錯了。
2021-12-23
他是準(zhǔn)備轉(zhuǎn)出不抵扣嗎?
2023-10-10
同學(xué)你好 1. 購買固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 2. 轉(zhuǎn)賬: 借:盈余公積—任意盈余公積(固定資產(chǎn)入賬價值) 貸:盈余公積—法定公益金
2022-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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